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12月的发票,12月费用没有计提,发票开的也是12月,1月份拿来,该怎么入账

2023-01-13 18:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-13 18:54

借以前年度损银调整贷银行 借利润分配未分配利润,贷以前年度损益调整

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快账用户9284 追问 2023-01-13 19:02

有进项税的情况下,借:以前年度损益 应交税费-待抵扣进项税 贷:银行存款

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齐红老师 解答 2023-01-13 19:05

可以的,可以这么做的。

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快账用户9284 追问 2023-01-13 19:07

如果12计提的情况下,借:费用 贷:其他应付款~预提费用 可以么

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齐红老师 解答 2023-01-13 19:10

你好可以的 可以的 可以

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快账用户9284 追问 2023-01-13 19:41

票到了,原来计提的应该怎么做

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齐红老师 解答 2023-01-13 19:45

借其他应付款,贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 应交税费、待认证 贷银行存款。

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快账用户9284 追问 2023-01-13 19:49

直接,借:其他应付款-预提费用 应交税费-待抵扣进项税 贷:银行存款可以不

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齐红老师 解答 2023-01-13 19:52

你好可以的可以的

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借以前年度损银调整贷银行 借利润分配未分配利润,贷以前年度损益调整
2023-01-13
您好,借;费用 贷:其他应付款/应付账款-暂估
2021-01-02
你好,可以的,这入账晚了就是
2024-12-30
12月做付款,和物品暂估入账 1月收到发票,冲减暂估,然后按发票入账
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你好,哪月业务计入哪月,不是看发票,
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