你好,在电子税务局我的信息企业信息里面,这里有税种认定,你看一下有这个税种认定吗?没有的话就是按次。
@郭老师,印花税今年一直没报呢。营业账簿我知道要按照按期申报,那个购销合同我按照按次还是按期申报呢?
老师好,申报营业账簿印花税时选按期申报,税目里边就一个税种产权转移书据,按次申报才有营业账簿,可是按次申报申报的时候提示应该按期,怎么处理呢
老师,印花税系统跳出2个印花税税种,一个按期,一个按年。按期的是合同,我已经申报了。按年的写着营业账簿,然后现在23年我没有实收资本,就0申报是吗
老师请问,补交跨年购销合同印花税和营业账簿印花税怎么操作吖 是按次还是按期申报?去年有好几个合同,可以合并一个金额申报嘛
老师,现在不是按照季度报印花税吗,我申报时选按期申报还是按次申报呢?我是租赁合同交印花税,那个应税凭证名称写什么呢,还有那个应税凭证数量填什么呢?
请问老师,公账转法人,备注最好写什么,目前没有具体用途
请郭老师回答一下我的问题,其他人不要接,接了也请退回
老师,小规模或者个体可以在四月初把第二季度的30万都来出来吗
没有留抵,进项3万,销项2万,月末需要结转吗?结转怎么做账
早上好老师,请问做内账,主营业务收入确认收入分录怎么做,是不是不需要价税分离做账?
如果报员工的工资,是不是也是每个月都报呀
我们是一家运瑜挂靠公司,一般纳税人,车辆所属权是自然人,自然人购车挂在公司名下搞运输,公司代为开运输发票结算,请问,公司可以抵扣该车的购车进项税吗?
老师,小规模增值税及附加税,是不是这样算的,月度开票金额含税价/(1+征收率)=不含税价,不含税价×征收率=税额,如果月度不含税价≥10w,三个附加税减半征收
老师,小规模增值税及附加税,是不是这样算的,月度开票金额含税价/(1+征收率)=不含税价,不含税价×征收率=税额,如果月度不含税价≥10w,三个附加税减半征收
老师,怎么才容易从银行贷款出来?企业
郭老师,合同是2022年但是还没付款,需要报吗?
严格来说应该是需要的,但是大部分都是按照张山的来申报,这个你就自己决定吧。
老师,就是开票的呗。那我能不能就按照营业收入直接申报一笔呢?
如果按照合同申报,金额肯定要少,好多没签合同的
可以的,可以这么做的。
印花书不是按照合同申报吗?如果申报完,没合同,税务局那边会有问题吗?
对的,是的,没有正常,一般税务局查账要求看合同。