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老师,您好,请问这张表上的,工资,个人所得税计提和发放的分录以及数字怎么写呢?

老师,您好,请问这张表上的,工资,个人所得税计提和发放的分录以及数字怎么写呢?
2023-01-13 12:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-13 12:39

同学,你好!问题回复如下:

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快账用户1549 追问 2023-01-13 12:41

我咋看不到呢?

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齐红老师 解答 2023-01-13 12:45

计提 借:管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷:应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借:应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷 :银行存款

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齐红老师 解答 2023-01-13 12:56

计提工资: 借:管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 67000 贷:应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 67000 发工资: 借:应付职工薪酬-工资 67000 贷:其他应付款/其他应收款(个人负担的) 1914.6+470.24+119.7+2420=4924.54 应交税费-个税 1141.45 银行存款 60934.01 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷:银行存款

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快账用户1549 追问 2023-01-13 12:57

谢谢老师

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快账用户1549 追问 2023-01-13 12:59

那应交个人所得税,最后一直放在贷方么?

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齐红老师 解答 2023-01-13 13:05

公司代扣代缴个税时就是借:应交税费-个税 啊

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快账用户1549 追问 2023-01-13 13:34

贷方是其他应收款?

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齐红老师 解答 2023-01-13 13:38

缴纳划扣个税时:借:应缴税费-个税,贷:银行存款。

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同学,你好!问题回复如下:
2023-01-13
 您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2023-01-13
您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2022-06-27
借应付职工薪酬贷应交税费应交个人所得税。
2021-04-21
一、计提工资,按员工的性质入费用,按应发工资,计提(分配)工资,分录是: 借:管理费用——工资 借:销售费用——工资 借:生产成本——直接人工 借:研发费用——工资 贷:应付职工薪酬——工资 二、发放工资,分录是: 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——代扣个人社保 贷:应交税费——应交个人所得税 三、计提社保,只计提公司承担的社保费用,分录是: 借:管理费用——社保费 借:销售费用——社保费 借:生产成本——直接人工 借:研发费用——社保费 贷:应付职工薪酬——社保费 四、缴纳社保费时分录是: 借:应付职工薪酬——社保费 借:其他应收款——代扣个人社保 贷:银行存款
2021-04-13
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