(1)计提工资时: 借:销售费用等—工资 销售费用等—社会保险费及公积金(公司承担部分) 贷:应付职工薪酬—工资 应付职工薪酬—社会保险费及公积金(公司承担部分) (2)发放工资时: 借:应付职工薪酬—工资 贷:银行存款 应交税费—应交个人所得税 其他应收款—社会保险费及公积金(员工承担部分) (3)缴纳社保及个税时: 借:应付职工薪酬—社会保险费及公积金(公司承担部分) 其他应收款—社会保险费及公积金(员工承担部分) 应交税费—应交个人所得税 贷:银行存款
老师,这个工资表,计提工资和发放工资的分录怎么写
请问老师,按照这份工资表,详细的计提工资和发放工资的会计分录麻烦写一下。谢谢啦。
老师,请问这个工资表计提和发放的会计分录怎么写
老师,请问计提和发放工资分录怎么写
请问计提和发放工资与计提社保会计分录怎么写
老师您好,我们是医疗器械公司,仓库购入货架,普票,一共6890,应该计入什么科目
出口退税款,汇算清缴需要调整吗
可以给我解释一下a选项吗
你好老师,别人公司名下的车,我们公司在用,车险,年检等费用都从我们公司出,我们公司是不是需要跟车主签租车合同才行
请问老师,工商年报里的纳税总额都包括什么税?
你好!老师,我把去年开的一张发票,钱来了一部分,把钱来的一部分入账了,未来的一部分未入账,我24年补记挂账的一部分,合适没,记借方管理费用,贷方,应付账款
老师 法人登录自然人电子税务局 怎么查看法人名下公司全年申报个税呢?
欧老师回答我的问题其他老师不要接
我们是高新企业,假如研发人员工资一个月10000,计提的借研发支出-资本化支出-人工 10000,贷应付职工薪酬10000。然后这一万有 7000是在生产在最后结转到商品里出售结转到成本科目了,有3000是在做设计,最后应该费用化进管理费用-研究费用最后结转到本期损益了。这样对不对?
应交税费应交个人所得税登记在什么账本(是登记在应交增值税明细账吗)
谢谢老师
不客气,祝你工作顺利