结转到利润分配。未分配利润里面的
以前年度损益调整这个科目期末会转到哪个科目?
老师,想问下以前年度损益调整科目月底结转,应该结转至利润分配-未分配利润,还是结转本年利润科目,这个怎么区分?
老师,以前年度损益调整月底需要结转吗,结转到哪个科目
年底以前年度损益调整科目结转至哪个会计科目
用了以前年度损益调整科目,结转损益时会计分录怎么写
应收账款占用资金的应计利息,不应该是利息吗?为什么等于了机会成本,老师我这边特别不理解应计利息
老师,给员工缴纳社保发现有养老险 工伤险 和失业险三种,没有医疗险怎么回事,医疗险必须添加的吗
固定资产政府补贴需要交税吗
土地使用权的摊销的会计分录?
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
老师请教一个问题,公司本期开票400万,但是我不想缴纳400万税款,觉得付的钱有点多,想分期确认收入分期缴纳税金,这样做行吗?今天在做申报税费时提示销售额比对不符,我这种情况是必须修改成本期开票金额400万吗?
老师好 102题怎么算 公式和原理说下
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
年底应交税费-应交增值税二级,三级科目怎么处理?一直挂在账上还是?
你好,是一般纳税人还是小规模的?
我是一般纳税人
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
二级科目最后是不是都结平,余额为0了?
对的,是的,可以试一下的。
应纳税额在180万,所得税怎么计算?
100万乘以2.5%加上80万乘以5%。