你好; 借应付账款贷营业外收入; 对的
我们公司是房地产经纪公司,之前是挂了5000元在应付账款上、付了4500元,扣了500元的税金 是否分录是 借:应付账款5000元 贷:银行存款4500元 营业外收入500元? 可以挂成其他科目吗?可以一直挂在应付账款上吗
我公司挂了一些应付款和其它应付款之前会计做的,现在老总也不知道怎么回事,老总说没有往来把账平了。可以做营业外收入吗?还要满足其它条件吗?
请问老师,之前做账的会计未付款是挂应付账款,后来收到发票做的是借费用,贷库存现金,没有冲掉应付账款,请问我现在怎么调账呢?
老师请问,之前挂的应付账款0.76元,一直没付,也不需要付了,为了做平,我怎么做账呢,借;应付账款,贷;营业外收入吗
老师,之前成本费用没有发票,也没有计提就直接支付借其他应收账款/预付账款,现在我把之前的暂估 借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估应付账款、暂估预付账款、暂估其他应付款,可这怎么冲销之前的其他应收账款/预付账款呢
老师您好,个人承担社保大病医疗10元可以个税扣除吗
施工安装的单位,购买的焊接设备和弯管机计入什么科目?
一般纳税人人力资源公司发工资开一张普票,收入开专票,都是按5个点开是吗,普票这5个点需要交税吗
收到光华公司投入设备一台价值二十万元增值税额为二千六百二万零
说单位未填报A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表,我不知道这个表格在哪里填写
公户开具了发票,钱转到私人账户了。怎办
6日,收到福州制糖厂发来白砂糖16000千克,每千克3元,验收时实收16054千克,储运部门转来收货单(入库联)和商品购进溢余报告单,溢余原因待查。
月末结转时,生产领料怎么结转,不能一键结转
老师您好我们10月补缴了六个月的社保我报个税还要平均给每个员工在社保数上给加上吗?
老师,当月的销项和进项抵消后,剩余的进项都转到转出未交增值税,然后再转到未交增值税,这样操作可以吗,转出未交增值税我的理解是转出当月未交的,如果与进项抵消了留抵可以不结转,如果销项>进项,可以以上操作,这样理解对吗