你好 这个可以记在成本里的
请问老师、我们是小规模纳税人,注册资本200万,购入1台连着收银机的收银系统,1.5万元,按照合同先付7500,我可以这样做分录吗:借:收到收银系统固定资产1.5万,贷:应付账款1.5万,首次支付7500,借;应付账款7500,贷:银存:7500,然后下月支付支付尾款:借:应付账款:7500,贷:银存7500,然后开始摊销,分2年摊,分录借:管理费用:办公费,626,贷:累计摊销625,请问老师这样可以吗?对不对
老师,小规模企业(不是房地产企业)建造厂房,已完工,发生以下业务,我这样做会计分录合理吗?1、给政府缴纳的城市基础设施配套费,做会计分录:借:固定资产 贷:银行存款。然后每个月摊销这个费用。2、政府又以企业发展资金的名义把配套费返还给企业了,收到这笔收入,我可以这样做分录吗:借:银行存款 贷:递延收益 根据固定资产年限每个月摊销这笔收益,借:递延收益 贷:营业外收入 。
1.每天收入总数,我要做一个借银行存款,贷主营业务收入,应交税费(是3%的税率对吧) 2.然后现金收入的分录是借银行存款贷库存现金(这个分录对吗)还是借库存现金,贷主营业务收入?因为这个现金我都是每天存银行的。 3.我给采购人备用金(直接银行转账给的他)每天都有支出的费用票据,我就会相应做好分录,借制造费用或销售费用,贷其他应收款-备用金。 我每天以这样的思路做账请问是正确的嘛?然后你说我们进货的时候需要发票,那我们就让供应商给我们开发票,(普票)但是个体户和小规模都不能抵扣啊,我们拿着这些发票是为了交税用的吗?只要季度不超过30万的发票,就是免征的。是这个意思么。所以我们问供应商要发票的时候每月总计小于10万就可以?个体户交的是个人所得税,不管交不交税,分录都需要做对吗? 做与不做这两个分录分别怎么做呢,如何计算的呢?
老师你好,公司装修设计的款是之前付了7万,分录是做借:其他应收款-XXX 70000 贷:银行存款70000 本月 发票也开了220000元 ,付款付了150000元,那本月的分录我要怎么做?我是这么理解的 借:其他应收款-XXX 150000 贷:银行存款 150000 然后再做发票入账 借:长期待摊费用 194690.27 应交税费 进项 25309.73 贷:其他应收款-XXX 220000元 还是错的我这么做?请告诉我正确的分录,房子是公司自己的,一般纳税人 ,外账,装修款 全部都要入长期待摊费用 按三年摊销 我知道要次月摊销 现在发票全部回来了 付款也付完了,要怎么做分录合理点!
老师 你好 我们公司是开采砂石 然后交自然资源局补植复绿款19万多 我是计入长期待摊费用然后每月摊销吗
老师,餐饮店的餐盒和抽纸包装袋计入低值易耗品可以吗?月末还需要盘货算价值吗?
收到稳岗返还分录怎么写,借:银行贷:营业外收入-政府补助可以吗
收到稳岗返还分录怎么写?
收到稳岗返还分录怎么写
老师好我开2800的住宿发票,开头信息都录进去了,到了规格型号,数量不知道该怎么填。
28天制,工资单上是示1800元加上双休不休息120元加上底薪50元,发给我的工资是2076元。这个是怎么算的
对公转帐付款时不小心把交易摘要货款写成了运输费会怎么样?
医生自接出诊费用怎么核算记录
监事就是监事,不是股东吧,股东要有持股比例的才是股东对吗
行政单位收到财政拨付专项债资金200万元,次月将专项债资金转到专项债资金专户,轻问这两笔账财务会计和预算会计如何核算
那我摊销的时候分录 借生产成本 贷 长期待摊费用
你好 对 这样处理是对的