你好,可以的,只要是实际的业务,没有报销单也可以做。

老师你好,差旅费报销单里可以用汽油、餐饮、住宿的发票吧?统一写成了差旅费
请教老师,老板拿来的差旅发票(餐饮、住宿),我可以直接记管理费用-差旅费,然后把发票附在凭证后面吗?就是没有报销单之类的
老师,我想问下差旅费报销如果给了餐补,如果还有餐费的发票,这个餐费是只能招待费还是可以算差旅费呢
老板给了我一堆住宿费,餐费,机票等发票,让我做差旅费。可以凭这些发票直接记差旅费吗?还是必须写差旅费报销单?
老师,老板让我写差旅费报销制度,不知道怎么下手,然后像员工早餐费和住宿费没发票可以报销吗?
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
跨度好几个月的都在11月份集中开的发票,地方是天南地北好几个省份的。 一个人就5万多。可以不写差旅报销单,直接凭发票入账?不写差旅单怎证明这事和公司相关的业务出差?
你好,实际业务的可以的。
好的 差旅费不管发生多少,都没有比例限额是吧? 只要实际发生都可以税前扣除?
对的,是的,是这个意思的。