你好,做差旅费里面就可以的。

差旅费报销,老师,如果有了餐费、住宿费发票还需要再给伙食、住宿补贴么?
差旅费报销,老师,如果没有发票,是否可以做餐费、住宿费补贴?
老师您好,请问员工的住宿发票和餐饮发票可以一起算差旅费报销吗?还是餐饮发票单独算业务招待费?
老师,我想问下差旅费报销如果给了餐补,如果还有餐费的发票,这个餐费是只能招待费还是可以算差旅费呢
老师好,我们公司差旅费报销车费有发票,另外还给员工50元餐费补贴,但是餐费补贴没有发票,可以和差旅费一起公户报销吗
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
那我已经给了餐补了,如果拿发票来也能算做出差中的餐费吗?而且还是100,200这样整张发票的
你好,那他这个实际是什么业务的,是招待客户的吗?
如果是报销了餐费比较高的话,是不是不应该还要给餐补了
你好,差旅津贴可以另外支付的,这个不需要发票。
那这不是又有餐贴还报销餐费,这个不就是多计费用了吗?
是的,但是实际你们单位也是支付了。
因为我感觉开票单张100元以上,这样做差旅费有点说不通,是不是解释为有一顿吃多了也能报销,其他的按餐补来吗?
你好,他出差可以有一部分补助,你非得说是餐饮补助吗?
你这个补助不一定非得是餐饮补助。
因为我们公司车是公司,ETC是公司的,油是公司的,如果还有其他性质的补贴,不得交个税吗?
差旅津贴不超过一定的金额,不需要缴纳,这个具体的规定金额是多少,你可以问,像你事务局的每个地方消费水平不一样。
如果我一天里面中午一顿吃了120元,当天补贴我50元/天,这样我可以报销170,只要120元的有发票就可以报销,也不会认为这个是多出来的费用吗?那这样我在那家每天吃一段,汇总开票2000元,再补贴我500元,这样也是可以的是吗?
这个对的,第二个可以的,但是这个补贴有限额的,超过你税务局规定的限额,它会要求交个税的。