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你好..比如7月份对方应该给我开6月份10万的加工费..我6月份暂估了10...也已经把暂估的加工费转成本10...等于6月底委托加工是0.. 7月份对方只给我开了8万的加工费..那我冲红上月暂估 借:委托加工 -8万 贷:应付-暂估-8 借:委托加工8 贷:应付8吗..那我那2万在委托加工这个科目就看不见了

2023-01-12 23:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-12 23:42

您好同学!您已经前期把暂估的加工费结转为成本10,所以那个2在成本里

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相关问题讨论
您好同学!您已经前期把暂估的加工费结转为成本10,所以那个2在成本里
2023-01-12
你好,同学,暂估入库的金额是不含税的金额,比方价税合计100元,暂估入库87元。下月发票到了,一般是冲回暂估入库: 借:应付暂估款87 贷:委托加工87。 然后做蓝字分录: 借:委托加工87 应交税费-应交增值税-进项税额13 贷:应付账款100。
2022-07-03
你好,你是准备做工资是吗?借应付账款,借主营业务成本负数, 借主营业务成本贷应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬工资贷银行存款
2023-09-12
你好,冲红暂估然后再按发票做
2021-10-15
同学你好 这个暂估可以不加的
2021-01-12
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