借:银行存款
贷:营业外收入
与购买方签了11、12月两个月的销售合同,合同上写的是每月15号之前付钱。但现在购买方说就这个月一起将两个月的钱转过来,那我这边开票也就要开两个月。这个月收到的销售款应该怎么做账呢?直接都计入主营业务收入?
老师,我是农民合作社一般纳税人,我销售的玉米有自产自销的,有收购回来的,有外边购买的,这样的话我开票的税率应分别是多少,分别怎么进行进项税额抵扣呢?
请问老师,我们是经济合作社,现在拿了一块地种植准备种植辣椒,发生的挖机费、人工费、购买的农药。种子这些怎么做账啊?
老师好,我们是种植合作社,购入树苗培育几年长大后用于销售,拿到购买苗木的发票记入哪个科目?培育树苗发生的人工费和材料费都记入哪个科目?怎么做账
老师: 老师我们是新收购的别人的酒店,然后上家酒店的厨房设备旧的,估值7万,我们直接买了。这些东西肯定之前上家都已经折旧过了,用了很多年了。估计找到清单也就有点净值,这样的东西咱在酒店筹开期间买过来了 ,怎么入账合适呢?
24年12月年末,在结转利润后才计提的企业所得税,所得税已经缴纳了。25年3月季报的时候,资产负债表的年初数两边不平,就相差这笔已经缴纳的企业所得税,请问现在如何使用以前年度损益调整?
给别人介绍高压线施工项目,收的居间费。可以专门成立咨询公司来开居间费发票吗?
老师想问一下,就是我们民非企业想支付一笔120,000的老师课时费正常来讲,这笔课时费需要老师那边开具劳务费发票,并与这些老师签订劳务合同,目前来说跟老师要劳务费发票很困难,所以我们想通过第三方第三方公司来进行操作,但是有一个问题是通过第三方公司怎么把这笔钱转出去呢?就是第三方公司需要把这笔钱付给这些老师。
员工劳动合同归财务吗?
以前年度亏损30万24年盈利16万,弥补完亏损14万,25年一季度盈利12万,可以先申报24年汇算清缴再报25年一季度企业所得税,一季度就不交税是不
电脑记账时,已结账,但是发现附件张数写错了怎么办
老师你好,这么晚打扰了,请问一下报表附注上主要写些什么
建筑异地预交抵扣未交,比如1月预交的,所属期1月就抵扣了,对吧本地项目需不需要预交啊
老师 请问个税赡养老人需要提供的证明资料是什么分摊协议 跟兄弟姐妹写个分摊协议吗
平时的增值税所属期几月就做几月的,