你好,暂估的库存商品,发票在今年5月底之前开进来,是可以正常抵扣所得税的
老师,请问一下2021年12月暂估入库了一笔商品,71680,借库存商品 贷应付账款暂估入库 22年3月份收到发票了,可以直接2021年 借库存商品 贷应付账款嘛。之前暂估的分录删了
老师好,我想冲以前年度的库存商品暂估入库,现在是暂估的金额比发票开进来的金额多,直接做一笔借:未分配利润,贷:库存商品,这样可以吗?
请问老师,22年10月暂估入库,在23年5月31日之前发票回来就可以对吗?
老师,请问暂估的库存商品,发票在今年5月底之前开进来可以吗?
老师,在去年12月,商贸公司,发票没来,暂估了库存,并开具销项发票,今年销项发票要红字,暂估库存的进项发票也没有收到,,请问,暂估库存是直接冲销,进以前年度损益科目吗?
怎么开经营租赁*机械费的发票,商品编码是多少
您好!老师,财务软件里的原始发票是怎么上去的?
老师,你好,购买监控 这些 收到发票了也付款了,怎么作分录呢,还有一个现代服务*水土保持编制费 这个怎么作分录呢
建筑企业大概1200万合同,21.22年开票了1000万左右没有办理外经证,现在还有尾款需要开票,需要办理外经证,怎么处理
老师餐费是不超过收入的多少,福利费不超过多少都可以抵扣
关税 组成价格= 应税消费品 和非应税消费品组价
老师,比如现在多出来的保险,超出4416部分,单位不想承担,能在工资表里面扣罚吗?
老师好,24年12月公司支付了一笔贷款中介服务费50000,分录写的,借管理费用 贷银行存款,25年1月收到一笔9000中介公司退费,需要更正24年四季度财务报表 企业所得税报表吗,不更正,25年这笔分录直接写借:银行存款,贷:管理费用借方负数 可以吗
老师发票单价是无限小数可以吗
口腔门诊私人的买的工作服,员工垫付,分录是写借管理费用。贷应付职工薪酬福利费,还是贷其他应付款