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老师我8月份进了一批货用现金支付的,发票是十二月份开回来的,那八月份那个账务处理我写了借 库存商品 贷 库存现金这笔分录的后面直接付十二月份开回来这个发票可以吗

2023-01-12 11:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-12 11:37

嗯嗯,可以的,没问题的

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嗯嗯,可以的,没问题的
2023-01-12
您好 可以把这几个月开进来的发票统一在十二月有收入的时候,同时结转掉这个成本 必须要用库存商品过渡下
2023-01-01
您好,进项的当月就要暂估成本 借:库存商品 贷:应付 来发票冲回上面分录 借:库存商品 (负) 贷:应付 (负) 再按发票金额做分录 借:库存商品 贷:应付 付款 借:应付 贷:银行
2024-05-06
你好 发票在1月份 12月份暂估, 一月份借利润分配未分配利润 贷其他应付款 汇算清缴调减
2024-01-27
借库存现金,贷银行存款。
2023-04-04
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