嗯嗯,可以的,没问题的
老师,请问下当月货已到仓库,对方未开具发票,那我当月暂估库,我看学堂都是 先借:库存商品,贷:应付账款 暂估款,第二个月发票到了再红冲这笔分录。 我的做法是当月货到未开票,借库存商品(未税部分),贷应付账款(未税部分),第二个月发票到了,再借应交增值税-进项税额,贷应付账款(进项税额金额),这样可以吗
老师,您好: 我们八月份暂估一批库存金额1950,当月该批库存已经出库结转成本了,这个月对方开来的发票金额是1950.44,这多的0.44差额要怎么处理 暂估的时候 借:库存商品 贷:应付账款
今年二月份暂估入账的凭证,借方库存商品贷方应付账款 然后当月就结转成本了。后来九月份和十月份都收到发票了,一直没有冲掉暂估,我现在想补一个凭证直接红冲掉暂估的分录,可以嘛?要是不可以的话 该如何记账
老师,我想问个问题,就是我们比如说七八九十十一月份都有开进来进货发票,我们十二月确认的收入,那我可以把这几个月开进来的发票统一在十二月有收入的时候,同时结转掉这个成本吗?老师,我想问个问题,就是我们比如说七八九十十一月份都有开进来进货发票,我们十二月确认的收入,那我可以把这几个月开进来的发票统一在十二月有收入的时候,同时结转掉这个成本吗?我们是零库存,必须要用库存商品过渡吗?
老师我8月份进了一批货用现金支付的,发票是十二月份开回来的,那八月份那个账务处理我写了借 库存商品 贷 库存现金这笔分录的后面直接付十二月份开回来这个发票可以吗
老师,请问一下2024年工商年报的纳税总额包含第第四季度的税款(增值税、企业所得税)吗?因为第四季度缴纳的税款是在2025年1月份扣款的,相当于跨年度了,计算纳税总额时包含第四季度缴纳的税款吗?
老师,我们是一个五金商行个体户,购买的货物超多,购进的各种货物是不是要先入库存商品再结转成本?还是直接计入主营业务成本?假如计入库存商品,那二级科目怎么设置比较简单,因为货物品种太多了,不能一一列举设置,麻烦老师指导一下怎么设置二级科目?能不能只设置一个二级科目就行,主要货品太多没法细分
老师你好,企业自查,发现去年12月有一笔6万元的收入没有申报所得税和增值税,如果现在补记是不是要更正去年12月份的增值税申报表和4季度所得税申报表了?
老师您好!问下2024年专票税号客户开错了,去年的会计没有发现这个问题,这个月发现了跟客户沟通这个事,然后今天收到正确的专票,那么需要处理2024账务吗
老师,单位办了一栋楼的房产证,需要交房产税吗?
老师请问银行贷款有的只付利息不付本金吗
老师仓库租赁合同,和仓储服务合同开专票怎么开?
你好农民工工资,甲方给我们啥手续?甲方有个大的付款,没有针对我们企业的农民工支付凭证?我们如何做账
老师,外贸企业,做了出口退税类发票勾选,确认。 这部分发票放在哪些凭证后面?
老师,老板自己收的钱,怎么做账啊