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增值税申报后,进项税加计抵减了,导致增值税减免了一部分,请问减免的这部分增值税账务怎么处理呢?

2023-01-12 10:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-12 10:40

你好借 未交增值税,贷其他收益  

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快账用户7644 追问 2023-01-12 10:41

这个其他收益不用再交增值税了吧?应该要交企业所得税?

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快账用户7644 追问 2023-01-12 10:45

没有其他收益这个科目,还能放到其他科目吗?

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齐红老师 解答 2023-01-12 10:49

你好 也可以用营业外收入   交所得税 

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快账用户7644 追问 2023-01-12 11:02

小微企业减半征收的附加税,要怎么账务处理呢

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快账用户7644 追问 2023-01-12 11:06

减免的附加税税额需要在账务上体现吗

减免的附加税税额需要在账务上体现吗
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齐红老师 解答 2023-01-12 11:13

 同学你好: 和第一个提问不相关的问题请重新提问,学堂规定是一事一问。谢谢您的配合。

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你好借 未交增值税,贷其他收益  
2023-01-12
你好,重新保存一下主表,你是小规模,需要交1%的增值税吗?
2024-04-15
你好,贷方做营业外收入或者其他收益。
2024-06-04
而且体检是这么做的,借,应交税费,应交增值税加计扣除待营业外收入
2023-12-07
借应交税费、应交增值税、减免税款 贷营业外收入。 抵扣借应交税费未交增值税 贷应交税费应交增值税减免税款。
2023-04-13
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