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老师,我想问下,就是我们开票去付款,我们开了150089,但是对方这个89没打,也不会给了,那我这89怎么写分录?

2023-01-12 09:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-12 09:59

你好,这个技术到营业外支出。

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快账用户6247 追问 2023-01-12 09:59

写全了应该是啥呀?

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齐红老师 解答 2023-01-12 10:00

借营业外支出 贷银行存款(差额)

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快账用户6247 追问 2023-01-12 10:00

还有我有张发票,去年开了准备去付款的,但是人家没给,我现在发票找不到了,可以红冲吗?

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齐红老师 解答 2023-01-12 10:00

这个你开红字发票,得把发票要回来。

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快账用户6247 追问 2023-01-12 10:01

发票在我这边,但是找不到了

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齐红老师 解答 2023-01-12 10:02

那你这个是可以开红色发票。

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快账用户6247 追问 2023-01-12 10:02

借:营业外支出,贷:应收帐款

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齐红老师 解答 2023-01-12 10:03

对,没错,就是这么做。

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快账用户6247 追问 2023-01-12 10:03

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-01-12 10:03

不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您

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你好,这个技术到营业外支出。
2023-01-12
借库存商品贷应付账款, 借应收账款贷主营业务收入应交税费 借主营业务成本贷库存商品。
2020-12-29
您好,这个的话,借 预付账款 贷 银行存款  货物到了借库存商品  贷 预付账款
2024-08-28
支付的时候 借应付职工薪酬-社保8%2B9 其他应收款-个人社保8%2B9 贷银行存款8%2B9 这个后期九月做出工资后,就和这个直接冲平了,其他应收款。
2020-09-17
同学,你可以按公司实际的情况写,这个又没事的或者去增加个临时的,把这些票开了也可以的。
2021-12-13
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