出口退税直接录入系统就可以了。也是可以的。
请问那个老师进出口方面现在有在做是最新离线版还有在做的想咨询一下问题
老师,您好,公司是广州的外贸出口企业,一般纳税人,税局有做了免抵退税备案,现在发现有份报关单出口日期是6月的,这一单不进行申请退税的,是不是可以在6月更正申报增值税,填写在免税收入那一栏呀?
老师您好,想咨询您个出口退税方面的问题,我们出口报关单上有五条腌渍菜,还有一条是附带的纸箱,纸箱是外购的,10月份开出口发票时也开了这部分纸箱,今天报增值税时把含纸箱的金额也录入了免抵退税金额中,退税科说这部分不应该退税让把这一条给踢出来了,说下月红冲,这样退税系统和增值税系统有了差额,请问具体怎么操作呢?我不开红冲发票,下月直接把增值税表免抵退税金额冲出来,然后把这部分纸箱金额确认销售费用可以吗?
出口退税问题 1.12月出口报关了一笔批货物。未及时开票。那12月需要确认收入吗?确认的话申报12月增值税是不是要填收入? 2.能否在23年1月在开具发票➕确认收入一起,跨年了 。税务备案还没下来 所以现在拖到一月了导致1月没法进行退税申报和开具出口发票
请问一般纳税人12月出口,1月备案确定是免退,那么1月报不免税收入,2月开始录退税系统或者1月录退税系统也是可以的吗
这一个季度我们没有开票,但这个季度我们冲红了上季度开的发票我们怎么填写增值税表,要写冲红的金额吗,写负数吗?
我这个刚好相反,全资子公司,子公司销售服务给母公司,确认不含税收入,母公司确认资产为含税金额,这个要怎么抵消
u列的0是公式的数据,u列下面有8000多行需要填充,怎么一次填充
公司收到货款没有开票,做预收账款,后期几个月内开具发票不会被监控
32岁,女,十年工作经验,中级职称 1.单身未婚未育 2.已婚已育,有一个男孩在老家上幼儿园,一线城市有房子 3.已婚已育,老公小孩在一线城市,父母带娃都住一起 4.离异无孩,与父母同住 哪个好找工作些呀?目前找的是财务公司主管/主办
老师,湖南电子税务局,一般纳税人,要更改申报的24年增值税,怎么找到更改入口?
工资不是计入管理费用么?那这个成本怎么填写?
前年买的固定资产,结果去年被全额退回去了,并且对方开了红字发票,今年账上应该怎么做呢?
同时购买AB两种商品,买A送B,AB都需要发票吗
老师,一般纳税人购进的二手车发票上没有税额,只有15000,卖出时公司没有开发票只有二手车市场开的发票,报增值税税率应该是多少?卖出价时5000,销项税怎么算?卖出分录怎么写?
老师,我报免税收入和我报关单什么时候录系统是没问题的对吗,只要4月底前录完即可?
一、首先是需要一个流程(从出口至完成退税过程)至少是7个月。 二、需要4月底前录入。
好的老师,那我1月报免税收入,2月再把12月的报关单录入就可以了吗
是的,直接录入就可以了。
老师,免税的就不需要录报关单了吧
免税,就是属于免销售的税。出口免销售的销项税。
老师,退税必须出口开票出去吗,还是说报了不开票收入也是一样可以退税
需要开具出口形式发票。
只有报关单没有国内发票可以吗
这个是需要有发票的。这个出口业务是一套相关的资料。
老师,那我1月已经把12月的报不开票收入了,现在想退税,怎么办呢,1月补开发票,2月报税的时候冲1月收入?然后2月录系统退税可以?
或者12月这个已经报了不开票的就不退了,后面1月开票出来,1月后面录系统退税。
正常是需要有对应的报关单、出口发票,收到外汇,才能享受出口退税的政策