同学您好,开销售出库单、发票
老师我们购进原料的分录?以及我们领用材料时候是卖给供应商的分录是?如果说领用材料出库虽然是卖出去但是这部分属于出库分录是怎么样做?借: 贷:原材料
老师,进项票原材料进来是60吨,而开出去的发票发出原材料100吨,我需要把40吨的原材料暂估入库吗
a.公司用 b公司的原材料 b公司领原材料的时候怎么做分录 结转销售原材料成本怎么做? 能直接做 借其他应付款 贷 原材料嘛 还需要在结转成本嘛
你好,老师,用于公司的原材料,我们可以卖出后开原材名称的发票吗,比如我购进100万原材料,现在把这个原材料卖给另一个公司了
老师,公司把原材料卖出去开具发票,需要做领用原材料分录吗?
对公转帐付款时不小心把交易摘要货款写成了运输费会怎么样?
医生自接出诊费用怎么核算记录
监事就是监事,不是股东吧,股东要有持股比例的才是股东对吗
行政单位收到财政拨付专项债资金200万元,次月将专项债资金转到专项债资金专户,轻问这两笔账财务会计和预算会计如何核算
水电费是上个月12.10交的,水费交了96.8元,电费交了250元,现在水费欠费47.45,电费剩下8.31,宿舍有五个人住了35天一个人住了26天,怎么平摊,计算明细算一下
前股东入资怎么入账,已经不是股东了,入实收资本的话要交印花税的
补做以前年度的银行,前股东的入资款,分录是什么,结转的分录是什么
水电费是上个月12.10交的,水费交了96.8元,电费交了250元,现在水费欠费47.45,电费剩下8.31,宿舍有五个人住了35天一个人住了26天,怎么平摊
补做以前年度的银行,银行交的是社保费,借以前年度损益调整,贷银行存款。之后还需要结转吗,结转怎么做
补做以前年度的银行,银行交的是以前的社保费,借以前年度损益调整,贷银行存款就可以吗,还需要做什么吗
不需要做领用原材料分录
那要做成本分录吗
您好,借:应收账款,贷:其他业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)借:其他业务成本,贷:原材料
好的,谢谢老师
不客气,有空给五星好评:,