同学你好 对的 要有发票才可以
你好 我们在银行借的贷款 当月还本付息 利息没有发票 是不是直接需要汇算清缴调增呀
我想问下,个人借款给我们公司,我们付给他利息了,但是由于个人不开发票给我们,我们汇算清缴仅对利息部分做利润调增,有什么税务风险吗?
老师我想问一下,我还给银行借款的利息这个需要发票入账吗,如果不给我开的话,我汇算清缴需要调增吗
给出劳务费是一定要个人开发票给我们对吗?如果我们汇算清缴调增了,还需要对方开发票给我们吗?
老师,去年不需要付给对方的利息100万,去年我计提了,今年不用付了,今年汇算清缴我想直接调增可以吗?如果可以在哪个表里调呢?
您好,发票上写的是租赁服务,对公转账写成租赁房屋,影响大不大
本应预付房租但是没有预付怎么做账
老师,请问公司名下没有车,但是公司又需要用到车,可以用法人的车吗,然后签订租赁合同,代开发票。代开发票是用法人名义开给公司吗?法人名下有公司,个人名义开不了啊
就是乙方开了个发票给到甲方,但是甲方没有给乙方对公大款,那该发票会冲红,那这个之前开的发票还能用吗?
2023年银行存款业务收入,2024年开票,2024年怎么入帐
老师你好,本人是个退休人员,现返聘工资月收入10588元,要交多少个税!谢谢!
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工资费用分配表列是管理部门人员工资为30万元社会保险费为3万元会计分录
收到上月采购的生产用a材料6000元,全部验收入库会计分录
一般是给开具普票的还是咋样的我没有见过
同学你好 这个是开普票
老师我想问一下我10月份贷的款他们分好几个月打给我,11月份支付银行利息我需要在10月份计提吗,我是按月支付利息的
同学你好 对的 需要计提的
老师我22年已经做进财务费用了,我要开票也只能是23年了,那我这个咋办是不是我的费用的暂估了
还是直接做费用,到时候拿到发票放进12月份里面
同学你好 对的 暂估的你汇算清缴之前来发票就可以
老师那就是先暂估拿到发票当月在冲红重新做是吗
老师那计提的话,暂估分录是不是这样做的,借:财务费用-利息支出-暂估,贷:应付利息
同学你好 不是 借财务费用利息支出 贷应付利息 这样就可以
老师我有一个疑问那这么做的话其实不用拿到发票当月冲红重新做了,按老师你写的分录直接拿到发票放进12月份就可以了 可以这样吗?
同学你好 这个可以的
老师我想在问一下我财务费用二级科目是利息费用一般都是银行付给我的利息,那我支付给银行的利息可以用这个二级科目吗
同学你好 这个可以的