嗯嗯,可以根据确切的数据计提的
危废处置费,就是危险废弃物的处理费用。我们企业搞生产的,会有一些工业垃圾,属于危险废弃物,需要联系专门的回收公司进行专业的处理,不可随意丢弃。我们每年出钱,让对方把东西拉走进行处理,对方给我们开发票。但是这个发票,我有个问题,她的发票上的货物,应税劳务服务名称怎么填写?就是他的应税服务编码是什么?我觉得是属于现代服务里的,但是看过里面的内容,又没觉得符合里面的哪一个,请老师解答,谢谢
危废处置费,就是危险废弃物的处理费用。我们企业搞生产的,会有一些工业垃圾,属于危险废弃物,需要联系专门的回收公司进行专业的处理,不可随意丢弃。我们每年出钱,让对方把东西拉走进行处理,对方给我们开发票。但是这个发票,我有个问题,她的发票上的货物,应税劳务服务名称怎么填写?就是他的应税服务编码是什么?我觉得是属于现代服务里的,但是看过里面的内容,又没觉得符合里面的哪一个,请老师解答,谢谢
老师您好:我们公司是一般纳税人,销售加工工煤炭企业。2021年工资(8-11月工资总额98200元),核算分录是①借生产成本-工资,贷:现金(没有通过制造费用过渡)。②借库存商品,贷生产成本-工资。凭证后面简单附列了工资表及成本分配表 且没有通过应付职工薪酬科目,公司员工有15人,且没有缴纳养老保险,因为这些人是临时季节性用工(没有签临时工合同)每个人工资每月也在1500元左右,且都是有低保的,所以不敢申报报税 2022年5月没有纳税调增,现在想把这98,000进行2023年5月所得税纳税调整,,可是22年我们的工资和个税都是相符,如果我在23年5月进行所得税调整的时候,能不能引起数据异常风险?没通过应付职工薪酬科目明年纳税调增也没有地方调啊,请问老师该如何处理这个棘手的问题?
老师:您好,单位2022年有化工危险垃圾处置没有进成本,可以预提费用吗?因为2022年没有处理这个垃圾,所以也没发票
你好,想请教下老师关于核定征收个体工商户转成查账征收的做账问题。我们是2022年10月开始被要求转成查账征收的,之前都没有做账,购买材料也没有索取发票,餐厅又是刚成立一年,装修成本蛮高,但是也没票,这些成本费用我能做进账里平摊吗?确实又是发生了,只是没了凭证,我该怎么处理好呢
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利货现金。后面结转的话是不是要结转两次,支付完结转借利润分配—未分配利润,贷利润分配—应付股利。月底结转借本年利润,贷利润分配—未分配利润?可不可以只结转一笔借本年利润,贷利润分配—应付股利?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
你好,税务登记时,展示投资金额与投资方金额之和不同
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提,借利润分配—应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,之前一直没做过利润分配这个科目,直接这么计提做账是可以的吗?
老师开票金额为8199849.84元,一般纳税人,税率9%,那增值税、附加税,企业所得税怎么计算
联系电话要是更改属于合同的实质性变更吗
企友3e未分配利润的期初余额怎么录入?
客户多付一笔钱我要做退款借:其他应付款贷:银行存款,现在要把其他应付款抛掉如何做会计分录?
企友3e软件的未分配利润期初余额如何录入
问题是目前处置单价是市场价
按你们的协议价的呀
问题是目前没有确定能处理残料的单位,我怎么挂帐?
那就暂时不挂账就是
但这不是想让利润将下来,成本更真实吗?
关键是你没法确定垃圾处理的单价的呀
有这个市场的单价
那你就先按市场价计提,以后再调整
我可以不挂单位吗
可以不挂单位的哈