同学你好 请问什么问题呢
老师,本月开的发票,下个月2月份收到的进项发票,能否抵扣1月份的增值税?还没有到申报期
老师,23年填的专项附加扣除,24年没有让重新填写咋回事啊
老师好,麻烦帮我看一下年末增值税结转事宜,进项都是平的,但是销项有问题,我就不知道怎么处理了。
12月利润9000元,没有分利润,直接用来入货,到1月底为止,库存金额是不是包含了分的利润?1月底的数据,库存金额比本金多
老师,请问我们如果向农民收购农产品,没有发票。然后我们销售开普票出去,请问我们的成本怎怎么解决?
老师您好,申报了无票收入,钱放在老版卡里就行还是必须存入对公账户?
发票金额开出去,各个采购方抹零头,应收账款差额部分,借 营业外支出 贷 应收账款 到时候纳税调增可以吗老师?
小轿车的折旧年限是4年还是5年
新建的帐套怎么删除
老师我咨询一下我们有个供应商公司注销了我们货款还没有付清,现在应该怎么付
就是前面问的抵消分录,贷方挂应收安舜兴不对啊,因为我们借方没有挂过,现在挂贷方,销不掉啊,因为抵消后,我和他不存在往来欠款了啊
同学你好 你之前他俩的往来科目咋挂的 金额各是多少
之前品欠安欠款47万左右,众欠品60多万,众和安没业务往来,所以这次抵消就是用众欠品的60多万其中的47万左右还给安,然后品不欠安了,众还欠品13万左右,就是这样的问题,我作为众的快递,这之间的抵消,你说借应付秦贷应收安,我一直没明白贷方为什么挂应收安,你没解开我的疑问
当初众从品买东西作为众的会计肯定借库存商品,应交税费进项税额,然后贷应付账款品.品从安买东西作为品的会计借库存商品 应交税费进项税额贷应付账款安
同学你好 你是哪一方 你的两个往来科目咋挂的 然后你们单位这两个单位的往来科目是借方还是贷方余额是多少
回答的问题太多 你的记不太清了 你按照我问的和我说 这样就可以给你解答
我作为众的会计,当初众从品买东西肯定借库存商品,应交税费进项税额,然后贷应付账款品
我们众只和品有业务往来,所以只挂了应付账款品,60多万,因为就这一笔业务
那这个就是借方应付账款品
三方抵消的时候借应付账款-品 贷银行存款 这样就可以 摘要写受托付款
你有问题继续追问 我明天早上再来哦
我们众和安没业务往来,只不过欠了品60多万,品欠了安47万左右,所以品让我们把欠他的60多万中的47万多给安,这样品就不用还安的钱了,我们众也就只欠品10多万了啊
借应付品47万?贷银行存款47万?可是我明明还给的是安啊,这样我银行转账记录应该是给安转账的,这样凭证后面的附件是不是不对了呢?还是说就这样做账,但是实际银行转账的时候还是转给安呢?
同学你好 是的 品委托付给安 这是摘要 后面凭证附上银行回单和抵消协议 借应付账款-品47 贷银行存款47
这样说明白了吗 应该可以吧
其实你要要这么跟我说我就明白了,但是你之前给的不是这个分录
但是实际没有银行存款啊,因为我们直接对冲了,不需要额外再付款给安了,所以贷方也不能用银行存款啊
好的 明白了就可以了
但是贷方银行存款还是不对
你得付给品钱才可以抵消呀 为啥不对
我付给品也只是17万左右啊,但是这个借方是应付品47万左右啊,这样两边不平啊
同学你好 那47万你付给安了呀 你付给品的是十几万呀
可是实际不需要付给安啊,如果借应付安,后期下不了这个往来啊
为什么不付给安?安欠你们的钱吗
老师,你翻翻聊天记录,我都说了好几遍了,你都没好好看我的问题
我看了呀 你们需要给安付钱的