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朴老师,麻烦回答一下我的问题

2023-01-11 17:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-11 17:40

同学你好 请问什么问题呢

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快账用户4368 追问 2023-01-11 17:47

就是前面问的抵消分录,贷方挂应收安舜兴不对啊,因为我们借方没有挂过,现在挂贷方,销不掉啊,因为抵消后,我和他不存在往来欠款了啊

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齐红老师 解答 2023-01-11 18:01

同学你好 你之前他俩的往来科目咋挂的 金额各是多少

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快账用户4368 追问 2023-01-11 21:19

之前品欠安欠款47万左右,众欠品60多万,众和安没业务往来,所以这次抵消就是用众欠品的60多万其中的47万左右还给安,然后品不欠安了,众还欠品13万左右,就是这样的问题,我作为众的快递,这之间的抵消,你说借应付秦贷应收安,我一直没明白贷方为什么挂应收安,你没解开我的疑问

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快账用户4368 追问 2023-01-11 21:22

当初众从品买东西作为众的会计肯定借库存商品,应交税费进项税额,然后贷应付账款品.品从安买东西作为品的会计借库存商品 应交税费进项税额贷应付账款安

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齐红老师 解答 2023-01-11 21:25

同学你好 你是哪一方 你的两个往来科目咋挂的 然后你们单位这两个单位的往来科目是借方还是贷方余额是多少

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齐红老师 解答 2023-01-11 21:27

回答的问题太多 你的记不太清了 你按照我问的和我说 这样就可以给你解答

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快账用户4368 追问 2023-01-11 21:30

我作为众的会计,当初众从品买东西肯定借库存商品,应交税费进项税额,然后贷应付账款品

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快账用户4368 追问 2023-01-11 21:31

我们众只和品有业务往来,所以只挂了应付账款品,60多万,因为就这一笔业务

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齐红老师 解答 2023-01-11 21:31

那这个就是借方应付账款品

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齐红老师 解答 2023-01-11 21:32

三方抵消的时候借应付账款-品 贷银行存款 这样就可以 摘要写受托付款

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齐红老师 解答 2023-01-11 21:33

你有问题继续追问 我明天早上再来哦

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快账用户4368 追问 2023-01-11 21:33

我们众和安没业务往来,只不过欠了品60多万,品欠了安47万左右,所以品让我们把欠他的60多万中的47万多给安,这样品就不用还安的钱了,我们众也就只欠品10多万了啊

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快账用户4368 追问 2023-01-11 21:36

借应付品47万?贷银行存款47万?可是我明明还给的是安啊,这样我银行转账记录应该是给安转账的,这样凭证后面的附件是不是不对了呢?还是说就这样做账,但是实际银行转账的时候还是转给安呢?

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齐红老师 解答 2023-01-11 21:38

同学你好 是的 品委托付给安 这是摘要 后面凭证附上银行回单和抵消协议 借应付账款-品47 贷银行存款47

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齐红老师 解答 2023-01-11 21:39

这样说明白了吗 应该可以吧

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快账用户4368 追问 2023-01-11 21:51

其实你要要这么跟我说我就明白了,但是你之前给的不是这个分录

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快账用户4368 追问 2023-01-11 22:02

但是实际没有银行存款啊,因为我们直接对冲了,不需要额外再付款给安了,所以贷方也不能用银行存款啊

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齐红老师 解答 2023-01-12 07:47

好的 明白了就可以了

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快账用户4368 追问 2023-01-12 07:49

但是贷方银行存款还是不对

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齐红老师 解答 2023-01-12 07:55

 你得付给品钱才可以抵消呀 为啥不对

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快账用户4368 追问 2023-01-12 08:16

我付给品也只是17万左右啊,但是这个借方是应付品47万左右啊,这样两边不平啊

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齐红老师 解答 2023-01-12 08:19

同学你好 那47万你付给安了呀 你付给品的是十几万呀

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快账用户4368 追问 2023-01-12 08:28

可是实际不需要付给安啊,如果借应付安,后期下不了这个往来啊

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齐红老师 解答 2023-01-12 08:30

为什么不付给安?安欠你们的钱吗

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快账用户4368 追问 2023-01-12 08:36

老师,你翻翻聊天记录,我都说了好几遍了,你都没好好看我的问题

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齐红老师 解答 2023-01-12 08:38

我看了呀 你们需要给安付钱的

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