你好; 是的; 就这样来做账的
老师在12月底计提全年一次性奖金 借主营业务成本 贷应付职工薪酬 奖金 1月份再做,借应付职工薪酬 奖金 贷银行存款 应交税费个人所得税 借应交税费 个人所得税 贷银行存款
借:管理费/应付职工薪酬390 贷:应付职工薪酬390 借:应付职工薪酬390 贷:应交税费-应交个人所得税390 借:应交税费-应交个人所得税390 贷:银行存款390 借:管理费/应付职工薪酬390 贷:应付职工薪酬390 借:应付职工薪酬390 贷:应交税费-应交个人所得税390 借:应交税费-应交个人所得税390 贷:银行存款390 意思是不能这样做分录是吗?
全年一次性奖金计提个税分录, 借:管理费用/营业费用 贷:应付职工薪酬 贷:个税 发放时借:应付职工薪酬 贷:银行存款 交税时借:个人所得税 贷:银行存款 这样做对吗
老师,每月怎么计提工资社保 借销售费用,管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资 发放时候 借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款-社保(个人部分) 其他应收款-公积金(个人部分) 应交税费-应交个人所得税 银行存款 缴纳时候 借应交税费-应交个人所得税 其他应收款-社保(个人部分) 其他应收款-公积金(个人部分) 借应付职工薪酬- 贷银行存款 缴纳单位社保 借应付职工薪酬-社保 应付职工薪酬-公积金 贷银行存款
老师,全面一次性奖金计提 借:费用 的100贷:应付职工薪酬100 发放的时候借:职工薪酬100 贷:个税3 银行存款103 交税时候借个税3 贷:银行3这样做么
老师,我们有个小额贷款公司,近几年没有业务,账上有一百多万,老板要把现金提出来,有什么合理的方案吗
录播课程里有教怎么报税吗?大约在哪一节课里啊,我去学习一下
合伙人提前预付3万的管理费用,年底结算,多退少补,凭证应该怎么写
老师,我们有个公司30万注册资金,法人股占80%,全部到位24万,另外两个自然人各3万全部没到位,对外的帐是亏损,但实际帐是盈利的。帐面净资产是95万多。现在有个人想从法人股东占的80%收购30%的股权,请问如果平价转让实际转让价怎么算?
个税比例是生产经营所得税总额÷扣除抵税吗,如果是合伙人承担个税,那这个比较怎么算合适,是生产经营所得税总额÷扣除抵税(合伙人的)还是生产经营所得税总额÷扣除抵税(职工加合伙人的)
我们公司是小规模纳税人,2025.3.31收到其他公司借款210000,利息4212.5元,但是是2025.4.07给那个公司开具的利息发票,请问3月份我应该怎么入账啊?
是不是期末为下一期的%10。期初就是当期的%10。所有的题都是这样的
老师现在个体户申报生产经营成本的时候,系统显示差异大,系统按进项票提取是没有进项票成本是0,而我们申报的时候需要填写上成本,这该怎么处理呢
一次性支付一年门店租金,借方记长期待摊费用,若一次性只支付一个月的租金,计入管理费用-门店租金吗?一次性支付一个季度租金,还是计入长期待摊费用吗?
老师!请教:几个部门 分摊费用的分录该怎么做呢
申报12月份工资时我把奖金也申报进去了,可以吗?
老师我想问问车补的是不是写个协议就可以入账
1. 是的; 你可以并入工资一起来报税金的 ;2. 是的
没有发票也可以吗?
你好; 是的;车补 计入工资表里面 可以直接不用发票哈
工资表已经申报了,咋把这个车补做进去
还有就是每月工资4950 全年一次性奖金140000 缴纳个税13790 把这个车补14000算进去 个人所得税是不是又变了
你好; 工资表 ; 其他补助里面 体现即可
个税系统已经申报了,车补不知道如何弄
你好; 车补 做车补制度; 计入员工工资表去做补助即可
可是这个车补的在申报个税时没有申报进去,
你好; 这个车补 要报进去; 去修改申报表
老师那个车补是不是得每月加入还是可以年末加入
每个月加的 ; 看你i实际
好吧,您有那个个税缴纳税率吗?
你好; 有的; 看附件资料的
那个36000是指年吗
你好; 是的;这个是年度的 数据的
可不可以12月按车补协议入账,没有记入工资,为没有发票,入账吗?汇算清缴时再调增
咱申报时月不是不超5000吗?
你好 ; 那你就单独做 车补 补助表; 员工单独签字 ; 你来做分录处理