您好,麻烦截图给我看下的呢
您好老师,我年末结转税金,未交增值税的余额正好是1月份缴税的金额,可是要是把销项税额结平,应交增值税-转出未交增值税就不平,这个怎么调好呢?
您好老师!一般纳税人增值税及附加税申报表四表,税额抵减情况表里边的期末余额怎么处理?
老师好!制造业退税增值税和附加税。账务处理,借,银存贷,应交税费一未交增值税 附加税,当时未计提,现红冲。借,银存借,税金及附加红字 增值税纳税申 报表怎么填,怎么反映这个退税金额。
老师您好,增值税及附加税申报表期末未缴税额有金额,且是我上个月已交金额,应该怎么处理比较好
老师您好,我增值税申报表中的第25行期初未缴税额(多缴为负数)、第30行③本期缴纳上期应纳税额、第34行本期应补(退)税额,比如这张表是所属期2023年8月份的增值税申报表,那么34行的意思是8月期末结转的未交增值税的金额,对吧,那么第25行和30行,请您帮我解释下,我迷糊了。蟹蟹老师
我可以在第30行填写相应的金额吗
您好,是的,是在在第30行填写相应的金额