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老师您好,年底了,资产负债表里的,其他应付款,和应付账款,可以是负数吗?如果不可以,该怎么调整,如何做分录

2023-01-11 10:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-11 10:30

你好 要重分类填写的 填写在应贷应收和预付里 

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快账用户6983 追问 2023-01-11 10:35

老师,其他应付款里的,是公积金计提部分,也得放到预付账款吗

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齐红老师 解答 2023-01-11 10:39

你好 其他应付款负数  放其他应收里 

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快账用户6983 追问 2023-01-11 10:46

应付账款负数,放预付吗

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齐红老师 解答 2023-01-11 10:52

你好是的是的是这样

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你好 要重分类填写的 填写在应贷应收和预付里 
2023-01-11
你好 是的 你理解 的是正确的  
2021-08-18
同学你好,您 看您 看表中的应付账款的数是按应付账款的总账余额填的么,如果是,那么报表公式是不对的;
2021-11-10
你好,严格来说这个不需要做账务处理,只需要报表重分类就行,你看下你的报表有重分类的功能吧。
2024-09-27
你好,资产负债表应收账款是负数,需要调整到预收账款。而不是应付账款的 
2022-04-16
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