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老师我把资产负表里的 负数其他应付款 调整到其他应收款 作分录借其他应收款 贷其他应付款 作完这笔分录,资产负债表最下面的资产合计数比改之的报表数大了 这样可以吗 之前是 2103306.19 现在是3218227.19 这样对吗

2023-01-13 21:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-13 21:44

您好,这个是可以的哈,1可以

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快账用户1857 追问 2023-01-13 21:52

调整完这笔分录后 资产负债表 最后一行资产总额 一下增加了我调整分录上的数,有问题吗

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齐红老师 解答 2023-01-13 21:54

这个是没问题的,你好

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快账用户1857 追问 2023-01-13 21:58

其他应付款借方余额的出现 在资产负债表里就是负数了 对吧 是别人欠公司款了 把负数调成正数 作一笔借其他应收款 贷其他应应付款 调完后影就影响了资产负债表的的数,是合理的对吗

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齐红老师 解答 2023-01-13 22:00

对的,是这个意思的

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快账用户1857 追问 2023-01-13 22:08

老师,计提折旧,每月多提了600元 是不是在每年年终汇算吋,把全年多计提的金额 在报表中调增

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齐红老师 解答 2023-01-13 22:09

您好,是的,然后再调整

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快账用户1857 追问 2023-01-13 22:12

以后每年的每个月还是计提最初定的折旧的数 每年年终,结束后在把多计的统一给调增 对吧

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齐红老师 解答 2023-01-13 22:13

对的理解的很到位

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快账用户1857 追问 2023-01-13 22:19

给对方开发漂 对方汇款金额小于开票金额哪部分作唧个科目

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齐红老师 解答 2023-01-13 22:24

因为啥原因少付款了

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快账用户1857 追问 2023-01-13 22:28

我们给对方开专票,然后商场结款会扣些费用 会少付的款,,把少付的款开成费用漂, 这些费用票怎么作

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齐红老师 解答 2023-01-13 22:29

那你们就作为财务费用的了

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快账用户1857 追问 2023-01-13 22:30

入销售费用可以吗,结的是营业款

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齐红老师 解答 2023-01-13 22:37

是可以的这个,你好的

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您好,这个是可以的哈,1可以
2023-01-13
你好,需要调整的,需要重分类。是的,是这么做的。
2023-03-27
报表不是根据科目余额表自动出的吗,为什么跟账面会不一样
2021-11-09
同学,你好,当时你的科目是借其他应付款 贷银行存款。你现在应该调整借其他应收款 贷其他应付款。
2020-08-21
你好,这个就按实际发生的数据来填写的。预收账款这个是属于负债。
2024-01-15
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