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老师,我们12月初已经发布注销登记了,税务12月中也做了清算登记,但问题是今年23年我看了账上还有钱就又转了百来块还股东。我可不可以不做今年的账,直接在22年12月底的时候把往来款清掉,把其他应付款转入营业外收入,把其他应收款转营业外支出,银行存款还是有三百来块这样?如果1月也做账,不是和我发布注销登记,清算登记冲突了吗?

2023-01-10 21:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-10 21:30

直接放到十二月一起处理了吧

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快账用户8708 追问 2023-01-10 21:33

把1月的流水放到12月?但是这样不是会很奇怪吗?只有两百多块钱,我想着不清银行存款可不可以的,就只有不足300元,1月的就不管了

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齐红老师 解答 2023-01-10 21:35

这样也可以,没人注意这个问题的,只要税清了,就没有太大关系 了

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快账用户8708 追问 2023-01-10 21:38

好的,谢谢老师的解答

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齐红老师 解答 2023-01-10 21:38

同学,你好,不客气的

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直接放到十二月一起处理了吧
2023-01-10
您好 请问100万当时是库存现金还是银行存款 如果当时是库存现金的话 可以按您说的这样处理
2021-03-29
同学你好 对的 这个要改的
2022-09-15
你好,反结账,更改当年的
2022-09-15
你好!对于你提到的情况,因为货物是从总公司拿的,尽管系统账已经结清,但实际还有货物未结算,所以这笔款项应当作为正常的购货款处理,而不是营业外支出。你应该在账务中将这笔款项记入“应付账款”科目,对应的借方则是“库存商品”或“成本”科目,具体取决于你们的会计政策。这样处理可以确保财务记录的准确性和完整性。
2024-11-05
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