同学你好 这样可以的
2020年有一份不含税10万元的,税额13000的原材料进项专用发票,认证抵扣且已经结转成本,2021年9月份,税务局认定对方企业为走逃企业,进项税额转出,我做的分录是,借主营业务成本13000,贷进项税额转出。现在11月份税务局又要求把成本调出来,缴纳企业所得税,请问,成本调整的分录应该怎么做,用小企业会计准则无法使用以前年度损益调整科目。
新接手一个中小型制造业公司,以前账很乱,银行回单挑一部分记账,每个月到了月底统一记账,就是按照当地税负倒推下增值税进项是多少,然后挑一部分进项入账,这样对吗?至于原材料出库,出多少都是根据本月销售的货物进行凑数,结转生产成本,结转产成品,最后到营业成本,请问老师这样的核算是正确的吗?我以前没做过制造业,他们这样做好像是为了在一个合理税负范围内,不让税务局找到,所以每个月倒推
老师,您好。我有个会计实务问题,可以向您请教吗? 是这样的,去年我公司七月,做了一笔分录, 借:主营业务成本 应交税费——待抵扣进项税额 贷:应付账款 当时做的时候,贷抵扣进项税少做了一分钱,主营业务成本多了一分钱。现在查到,21年“待抵扣进项税额”科目余额和手里21年未认证进项税额有两分钱差额。请问在今年的话,怎么调整这个差额呢?
老师,您好。我有个会计实务问题,可以向您请教吗? 是这样的,去年我公司七月,做了一笔分录, 借:主营业务成本 应交税费——待抵扣进项税额 贷:应付账款 当时做的时候,贷抵扣进项税少做了一分钱,主营业务成本多了一分钱。现在查到,21年“待抵扣进项税额”科目余额和手里21年未认证进项税额有两分钱差额。请问在今年的话,怎么调整这个差额呢?
我们公司是一般纳税人企业,上半年5月份公司来了一张够车险的进项票,这张进项票来了当月就抵扣了。当月做账分录:借:主营业务成本应交税金-进项贷:应付账款现在发票要退回去,并在11月已经开了红字信息表给对方。不是涉及到已抵扣的进项税额转出重新交税吗?11月这张开了红字信息表的发票入账分录如下对吗?借:主营业务成本负数应交税费-应交增值税(进项税额)负数贷:应付账款负数
老师,我找财务拿科目余额表和记账凭证,他回复我餐厅账套没有资产负债表 要看利润表的发生数据,是什么意思,直接看利润表发生的数据,可以不做科目余额表吗
老师,公司的主营业务成本是服务费,收到进项发票也是开的服务费,我直接入的主营业务成本,但是我不想一次结转完,比如收到10万,我只想结转5万,该怎么做?
老师您好,我做工资分录是借劳务成本-工资,贷方是各种扣的分录,现在是把当月的伙食补助也加到工资里面了,那这种情况我这个分录应该怎么处理合适呢
小规模纳税人小企业准则,25年1月缴纳24年的房产税并含有滞纳金,24年并且没有做计提,25年1月应该怎么做会计分录
老师,您好!请问公司有一名支付劳动报酬人员,那我在申报季报所得税报表时的人数,增加这一个人吗?
全电发票,部分退款怎么开票
请问小微企业本季净利润为20万,需缴纳多少的企业所得税啊,税率是多少
请问:工会经费申报自动产生税款,依据是什么呢?
企业所得税汇算清缴中,4S店精品装饰销售算其他业务收入的销售材料收入吗
其他综合收益的税后净额怎么计算呀?
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但是这样资产负债表里,存货期末余额很大,这样没问题吧,我们是运输公司,还有其他方法吗?
同学你好 没有其他办法哦
税务局报财务报表年报,这样会查吗?我们是运输公司,按说存货里是不会有太大余额的
同学你好 这个会的哦
你的意思是税务局会查?
同学你好 对的 税局会查的
怎么做能不被查
同学你好 正常做分录就可以