你好; 你们电费会 开票给对方吗 ? 还是说不开票
老师,厂里一个电表,有租一间给别人,交电费是我们公司统一交,发票也是开的我们公司名字,现在对方把电费钱转我们对公,怎么写分录呢,假如电费1800元,他承担1500我们300,开的电费发票1800,他对公转我们1500
您好请问我们公司有一块电表是我们公司的名字,但是别的在我们这租房的公司交电费,然后我们再交给他们一部分,他们去供电局,我们交给他们的怎么走账呢?比如他们交完费发票是十万,我们的实际费用只有两万,我怎么走账
老师我们公司和另一家公司共用一台变压器,电费我们交,发票开的我们抬头,对方公司支付给我们他们需要承担的费用,并且让我们给他们开专票,这个税点我要怎么算呢?这张发票是我们公司交的电费,对方要承担1756.51元的电费,他们要求加好税点给我们打钱
老师,公司把租用的部分办公室区域转租给另一家公司(乙公司),转租合同签订的内容是租金、水电费由我们公司先垫付,然后其在支付给我们公司.但同时对方又要求我们给予相应的发票,这个我们如何给他们开发票?像电费户主是我们公司,电网只给我们公司开发票,假如六月份电费是8000元,电网就开8000元发票给我们,那乙公司的电费是3000元的话,要求我们提供发票,怎么给?
老师,我们与一家个体户合作,他在我们公司放了一台自动售卖机,售卖机用我们公司电,我们收个体户的电费,算是转售电费收入,但是对方给我的款是个体户个人的账号打给我们的,我们给对方开票开票,购买方发票开头是写他个人名字吗?还是他的个体户公司名字
您好老师麻烦咨询一下建筑劳务公司,的工资怎么申报都没有交社保是工资薪金还是劳务
老师,求和项三个我可以把它删掉吗,怎么删呀
老师 您好 这个怎么做账
老师,资产负债中的期末余额未分配利润的数据应该从哪里取数或者说是取哪个数字填写进去呢
商贸型公司:卖出商品的时候 借:应收账款100 贷:主营业务收入100 收款的时候:借:银行存款100 贷:应收账款100 结转商品成本的时候:借:主营业务成本80 贷:库存商品80 对吧
只要董孝彬老师回答,其他老师不要回答,老师这个贷方是银行直接就报销了,那么就不好统计孙总垫付了多少,跟孙总一直用的是其他应收款,这个要是过一遍其他应收款的话怎么过呀?其实这个是直接给孙总朋友报销的,孙总说记他的往来账
老师,你好,财务软件ERP,摊销年限多久?
年限不应该是孰短原则吗?应该是8年吧
培训费专票可以抵扣进项吧?
老师,职工食堂用的固定资产计提折旧怎么做账?
不开票给他们
不开票的话; 那你就用分割单和发票复印件来处理
那分录怎么写
你好; 借其他应收款 ; 管理费用- 电费 贷银行存款 ;