学员你好,分录如下 1借*应收票据6000贷*应收账款6000 2借*应收账款2760贷*坏账准备2760借*银行存款2760贷*应收账款2760
ABC公司采用应收账款余额百分比法提取坏账准备,20x3年12月初“坏账准备”账户贷方余额为5000元,12月份发生应收账款和坏账业(1)12月10日,公司确认利群公司坏账为9000元;(2)12月25日,公司确认为坏账并已核销的克林公司的应收账款6500元又能收回;(3)同日,克林公司的6500元的款项收到存入银行。(4)12月31日,公司计算出本期应收账款余额为800000元,坏账准备提取比例为5%。;要求:根据上述资料,编制相应业务的会计分录。
二、综合分析题1.2017年初,“坏账准备”账户贷方余额为4600元,计提坏账准备金的比例为1%。同年3月,债务人恒达公司因长期亏损已逾期3年未偿还前欠本企业货款5000元,经批准,本公司将其确认为坏账;该年年末,公司应收账款余额为60万元。2018年7月恒达公司扭亏为盈,首批偿还原欠债务2000元。2018年末,公司应收账款余额为65万元。要求,根据上述资料,编制相关会计分录。(1)2017年3月核销的坏账(2)2017年末计提坏账准备(3)2018年7月收回已核销的坏账(4)2018年末计提坏账准备2.5月12日,企业向A公司销售产品一批,货款5万元,增值税率13%,合同约定付款期为30天,现金折扣(不包括增值税)的条件为4/10,2/20,n/30°根据发生的经济业务编制会计分录。(1)5月12日,售出产品,款项尚未收到。(2)5月20日A公司付款,款项存入银行。(3)如果5月25日A公司付款,款项存入银行。(4)如果6月5日A公司付款,款项存入银行。
乙公司为增值税一般纳税人,发生如下经济业务:(1)2020年6月1日,向B公司销售一批产品,货款为1500000元,尚未收到,已办妥托收手续,适用的增值税税率为13%。(2)2020年6月15日,甲公司收到B公司寄来的一张3个月到期的商业承兑汇票,面值为1695000元,抵付产品货款。(3)2020年7月5日,租入包装物一批,以银行存款向出租方支付押金10000元。(4)2020年12月31日,按照应收账款余额的10%计提坏账准备,应收账款余额850000元。(5)2021年12月31日,按照应收账款余额的10%计提坏账准备,应收账款余额600000元。
WWW公司2×18年1月1日 “应收账款” 账户的余额为537600元,“坏账准备” 账户的余额为2688元,2×18年度发生如下业务: (1)收到A公司偿还其上年所欠货款的票据一张,票面金额为4800元,60天到期、年利率为8%。 (2)收回已作为坏账核销的B公司的应收账款2208元. (3)应收C公司货款1440元因故不能收回,经批准转为坏账。 (4)因缺少现金,WWW公司将A公司的票据向银行贴现,贴现率为10%,贴现天数为40天,所得金额已存入银行。 (5) A公司因资金周转不灵,票据到期时无力支付。 (6)年末按应收账款余额百分比法估计坏账准备,坏账损失预计为5%。 要求:根据上述业务分别编制会计分录,
3、诚信公司从2019年开始采用应收账款余额百分比法计提坏账准备,提取比例为5%。2020年1月1日“应收账款”账户余额为672000元。2020年度发生如下经济业务:(1)1月31日,收到W公司交来偿还上年所欠货款已承兑的商业汇票一张,票面金额6000元、期限60天、利率8%。(2)2月10日,收回已作为坏账冲销的B公司应收账款2760元。(3)3月5日,因缺少现金,将1月份所收W公司票据向银行贴现,贴现率10%,所收现款已存人银行。(4)4月2日,银行通知,W公司因资金周转困难,无力支付票款。(5)4月20日,按合同要求,采用汇兑方式向D公司支付预购订金5000元。(6)8月25日,应收C公司货款1800元,因故无法收回,经批准转为坏账。(7)9月10日,D公司通知由于生产线故障,4月份订货无法按期供货。(8)12月31日,估计当年坏账准备(列出计算过程)。三、要求;根据上述经济业务编制会计分录。
您好老师麻烦咨询一下建筑劳务公司,的工资怎么申报都没有交社保是工资薪金还是劳务
老师,求和项三个我可以把它删掉吗,怎么删呀
老师 您好 这个怎么做账
老师,资产负债中的期末余额未分配利润的数据应该从哪里取数或者说是取哪个数字填写进去呢
商贸型公司:卖出商品的时候 借:应收账款100 贷:主营业务收入100 收款的时候:借:银行存款100 贷:应收账款100 结转商品成本的时候:借:主营业务成本80 贷:库存商品80 对吧
只要董孝彬老师回答,其他老师不要回答,老师这个贷方是银行直接就报销了,那么就不好统计孙总垫付了多少,跟孙总一直用的是其他应收款,这个要是过一遍其他应收款的话怎么过呀?其实这个是直接给孙总朋友报销的,孙总说记他的往来账
老师,你好,财务软件ERP,摊销年限多久?
年限不应该是孰短原则吗?应该是8年吧
培训费专票可以抵扣进项吧?
老师,职工食堂用的固定资产计提折旧怎么做账?
3借*银行存款财务费用贷*应收票据