同学, 借 应收账款 贷 主营业务收入
甲工业企业为增值税一般纳税人(适用13%增值税税率),2020年12月1日应收账款余额为2000万元,坏账准备贷方余额为100万元,甲公司根据应收账款余额百分比法计提坏账准备,计提比例为5%。2020年12月份,该企业发生如下相关经济业务:1.12月5日赊销A产品一批,价款1000万元,增值税130万元;2.12月8日收回应收账款500万元;3.12月12日前期已确认的坏账当月重新收回20万元;4.12月18日发生坏账50万元;5.12月20日赊销B产品一批,价款400万,增值税52万元;6.12月25日收回前欠货款800万元;7.计算甲企业12月31日应该计提的坏账准备金额。要求:根据以上经济业务写出相关的计算过程以及对应的会计分录
甲工业企业为增值税一般纳税人(适用13%增值税税率),2020年12月1日应收账款余额为2000万元,坏账准备贷方余额为100万元,甲公司根据应收账款余额百分比法计提坏账准备,计提比例为5%。2020年12月份,该企业发生如下相关经济业务: 1.12月5日赊销A产品一批,价款1000万元,增值税130万元; 2.12月8日收回应收账款500万元; 3.12月12日前期已确认的坏账当月重新收回20万元; 4.12月18日发生坏账50万元; 5.12月20日赊销B产品一批,价款400万,增值税52万元; 6.12月25日收回前欠货款800万元; 7.计算甲企业12月31日应该计提的坏账准备金额。 要求:根据以上经济业务写出相关的计算过程以及对应的会计分录
乙公司为增值税一般纳税人,发生如下经济业务:(1)2020年6月1日,向B公司销售一批产品,货款为1500000元,尚未收到,已办妥托收手续,适用的增值税税率为13%。(2)2020年6月15日,甲公司收到B公司寄来的一张3个月到期的商业承兑汇票,面值为1695000元,抵付产品货款。(3)2020年7月5日,租入包装物一批,以银行存款向出租方支付押金10000元。(4)2020年12月31日,按照应收账款余额的10%计提坏账准备,应收账款余额850000元。(5)2021年12月31日,按照应收账款余额的10%计提坏账准备,应收账款余额600000元。
诚信公司从2019年开始采用应收账款余额百分比法计提坏账准备,提取比例为5%。2020年1月1日“应收账款”账户余额为672000元。2020年度发生如下经济业务:(1)1月31日,收到W公司交来偿还上年所欠货款已承兑的商业汇票一张,票面金额6000元、期限60天、利率8%。(2)2月10日,收回已作为坏账冲销的B公司应收账款2760元。(3)3月5日,因缺少现金,将1月份所收W公司票据向银行贴现,贴现率10%,所收现款已存人银行。(4)4月2日,银行通知,W公司因资金周转困难,无力支付票款。(5)4月20日,按合同要求,采用汇兑方式向D公司支付预购订金5000元。(6)8月25日,应收C公司货款1800元,因故无法收回,经批准转为坏账。(7)9月10日,D公司通知由于生产线故障,4月份订货无法按期供货。(8)12月31日,估计当年坏账准备(列出计算过程)。三、要求;根据上述经济业务编制会计分录。
2011年12月1日应收款余额为10万元,坏账准备贷方余额为2000元,采用应收款项余额百分比法,核算坏账损失,坏账准备的提取比例为2%,2016年12月发生有关经济业务如下:(1)12月7日,向b公司销售产品210件,单价1000元,增值税率17%,销货款未收到,(2)12月24日核销坏账3000元,(3)12月29日收回前期已确认的坏账2000元,款项已转银行,(4)12月31日计提2016年末应计提的坏账准备。怎么做会计分录
购买仓库一栋,价款2800000元,契税42000元,印花税1700元,装配车间使用。做会计分录,并说明固定资产每一步的增减变动的情况。
处理公司总部电脑3台,原值15000元,累计折旧8730,取得清理收入1500元其中销项税172.57元,同时支付清理费1500元。做会计分录(分五步),并说明固定资产每一步的增减变动情况。
处理公司总部电脑3台,原值15000元,累计折旧8730,取得清理收入1500元其中销项税172.57元,同时支付清理费1500元。做会计分录,并说明固定资产变动情况。
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老师,上个月无票收入,这个月开票了,无票收入没地方填负数了。现在应该填什么地方
车辆租赁开票是经营租赁这个大类13%吗
就是我们公司到目前为止都是做一套帐(全盘账),然后本月增加了一个股东,我们老板就要我做个内帐,我不太理解,内帐要做些什么?
老师就是高新技术企业填写火炬年报享受高新技术企业所得税减免在,因为还没审计,当年的利润总额是98000是不是可以直接用98000*15%填报
财产行为税包含哪些税种
老师,去年确认了无票收入,今年3月份又找过来要开票,那我是直接在3月做红冲前期的无票收入嘛,直接冲减3月当期收入,还是要通过以前年度损益调整去年的收入