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老师您好,22年7月一批配件已开票入账,10月份业务员和供应商都糊涂了又开了一次发票入账,现在12月份才发现,之前的都已经入账装订成册,请问12月应该如何做账务处理?谢谢

2023-01-10 11:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-10 11:18

你好,你只能在一月份调整到。

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齐红老师 解答 2023-01-10 11:18

在一月份开红字发票 冲一月份的收入。

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你好,你只能在一月份调整到。
2023-01-10
您好,借应付账款,贷银行存款。是的,您的处理非常正确
2022-10-03
您好,确认期末应付账款-暂估。是否是全部未收到发票金额
2021-04-10
这对应这个不影响损益没有销售出去可以直接补上,
2021-03-02
你好,同学 你这里按开票金额计入收入处理, 在申报表里面销售额填写处理。
2020-09-23
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