您好,这个是可以的,可以
企业因未收到房租发票在二年的汇算清缴时调增应纳税所得额,而上交企业所得税79万,今年发票全部收到,还可以调整以前年度的所得税申报表,办理退税?
老师你好,房产税是不是不用计提直接做入管理费用。今年交去年的房产税企业所得税汇算清缴时需要调整吗?
老师您好!去年成本多计提的,所得税汇算清缴时,调整应纳税额填写“视同销售时和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表”的哪一栏?
请问房地产企业,去年所得税汇算时调增的特定业务计算的应纳税所得额(去年未交房,今年已交房)今年可以调减吗
今年开的备注写着去年日期的房租发票,可以今年入以前年度损益调整,去年汇算清缴调减应纳税所得额吗
请问老师,前面财务做错现金多做了,现在怎么办怎么调整
请问老师,报个税,是报当月的工资还是报当月发放上月的工资?
业务推广服务,一般纳税人增值税负率是多少
请问下,公司要把奥迪车卖了,买充电的货车,我们是商贸企业,可以开机动车发票吗,如果可以开的话,需要哪些手续,如果不可以开,要如何处理?
老师好,我们公司买了一套房产,我该怎么入账呢?
企业成本票里面很多代开发票,问题大吗
哪位老师方便帮忙做一下题,谢谢啦
公司采购的商品,没有发票。这个应怎么入账
请问代开农副产品发票,是农民开还是我们公司从税务系统申请代开呢(我们从农民那那购买农副产品,农民不开票)
老师、本公司借款给另一个公司、凭证摘要和会计分录应该怎么写?
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但是我在第四季度申报时如何填写呢,因为又有新的楼盘需要填写特定业务,直接用今年应填写的部分减去去年调增的特定业务部分吗?
您好,就是按照今年的这部分减去
因为如果不调整的话会预缴很多的所得税
请问这个有没有什么文件呢
这个是没有具体的文件去说明职称的目前
哦哦,好的,谢谢老师
不客气的,祝您开心