同学你好 直接冲减就可以了
老师您好!我是外贸企业,18年12月收到外汇折算人民币3300元,借银行存款3300,贷应收账款-某国企业3300。 19年3月同笔业务才开具出口发票3500元,借应收账款-某国企业3500,贷主营业务收入出口3500。 这个这个应收账款之间的差额怎么做会计分录
老师,请问一下,上月发票已开全额工程款发票57万,已收到部份工程款54万,正确的会计分录是什么?我上月做的分录是 先借记:应收账款 57万 贷记:主营业收入:57万 ,再做另一笔借记:银行存 54万 贷记:应收账款 54万,对吗?
老师,我上个月做了一笔确认收入的分录。然后这个月我要把这笔钱退还给对方单位。上个月的分录是借银行存款。贷主营业务收入。应交税费应交增值税。这个月我退还给对方单位钱的时候。贷方记银行存款。因为是用友软件,所以我搞不太清楚,我的营业收入和应交税费,应该记到借方。还是应该借到贷方红字。
老师好,工会经费有返还的优惠政策, 我计提时,借,管理费用,贷,应付职工薪酬 缴纳时,借,应付职工薪酬,贷,银行存款。 那收到返还时,要怎么做分录啊?是冲减管理费用?还是计入营业外收入?或者我的都不对?求正确分录。 谢谢老师。
老师你好,我三月份开出去发票是一个点,当时钱当月到账了,我做的会计分录是:借应收账款,贷主营业务收入,销项税额,借:银行存款,贷应收账款,到四月份这张发票红冲了,我应该怎么做分录
是收到上级公司的拨款,只用回单做账也可以哈
老师,请问收到员工或者企业之间的一些非经营性收入,只用银行电子回单做账,不开收据可以吗?电子回单上信息都清晰
新的出口企业,购进一批货但是还没有开我们开发票,销项发票入账后,怎么做暂估成本,暂估成本怎么算
期末结帐保在另文件夹提示保存不存在,不能确定,不能进入下一期
老师,小企业会计准则是去年工资少计提了200今年补提分录怎么写?需要更正去年哪些报表
去年有一部分福利费没有经过应付职工薪酬职工福利费,可以直接做调整分录借贷应付职工薪酬职工福利费一进一出吗
2019年亏损,能用2024年所得弥补嘛?
小公司,有一年盈利计提了盈余公积,往后有盈利都要计提吗
你好 请问公司想申请软件享受即征即退 那个软件是要怎么研发怎么申请啊
朴老师,请问没有开具单位纳税识别号的发票可以收吗