借管理费用,贷银行存款,下一个月借其他应付款,贷管理费用, 借管理费用 贷其他应付款
上月支付了燃气费,本月收到气费专用发票。怎么处理。
6月租入的设备,未收到发票,未付款;7月付款,8月收到发票 请问怎么暂无处理
请问老师,我公司9月已支付水电费,但因疫情未开到发票,请问怎么处理?
老师,请问上月支付费用,但未收到发票,下月收到发票怎么处理呢
老师,属于上年的费用,预付了,但未收到发票,未计提费用,那本年收到发票,要怎么处理呢??
管家婆软件期初未建账前可以开具销售单吗
老师,甲公司的债权、债务全部转给乙公司,甲、乙公司的账务分别怎么处理?
月末一次加权平均法用软件出库,还用原始凭证吗
其他债券投资的减值准备为什么不影响账面?
老师,24年银行手续费发票没开,大概1000多元,需要汇算调增么
老师好。请问,商贸公司,比如商家实际给我开500张建筑模板,我得开出去500张,但是实际我要达到税负是2-5的话,那么肯定得是销售额大于进项额的,加上利润肯定也不够税负的,那么不就得多开销售额。不就得多开张数吗,这样可以吗 不可以的话,这种得怎么开票,既要数量一致,还要达到税负
国内购进材料,公司自己加工卖到国外,这个是属于一般贸易吗适用免抵退税,直接买进卖出是免退税也是一般贸易吗?
企业涉及跨境提供技术服务,国内购进材料卖到国外,国内购进材料加工后卖到国外,那么出口退税这块,销售还区分免退税和免抵退税吗?
请问老师,材料入库,假如3月5号入了40吨,3月10号又来了50吨,3月末都没有开发票,3月末暂估了40吨,4月收到发票时是90吨,那入库单怎么开?(3月已经开了40吨的入库单,)
老师冲减去年收入和成本怎么做分录?去年分录借应收账款80000贷主营业务收入75000借主营业务成本65000贷库存商品65000
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老师,上月已做费用呢,可以把发票放进去吗?
你好,严格来说不可以的,因为这个发票不允许提现。
老师,如果红冲了,再做一个分录呢
对的,是的,是这么做的。
摘要怎么写呢,老师
红虫某某业务处理,做某某业务处理。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。