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6月租入的设备,未收到发票,未付款;7月付款,8月收到发票 请问怎么暂无处理

2022-09-08 16:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-08 17:12

6借:管理费用,贷:预付账款,7借管理费用,预付账款,贷银行存款,8月收到发票,借管理费用,应交税金-应交增值税(进项税额),贷:预付账款

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快账用户9572 追问 2022-09-08 17:21

老师我6月没有付款 哪里来的预付

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齐红老师 解答 2022-09-08 17:24

放在贷方是应付的意思,是计提损益了产生了负债

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快账用户9572 追问 2022-09-08 17:25

我同一笔业务做三次管理费呀 那不是做重了吗

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齐红老师 解答 2022-09-08 17:36

每个月只有当月的,损益是按权责发生制进行确认的

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快账用户9572 追问 2022-09-08 17:41

我上面描述的是一笔业务呀 就是我6月租入的设备 7月付款 8月收票 分别在6、7、8月怎么做账

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快账用户9572 追问 2022-09-08 17:42

麻烦老师您看清楚些问题好吗 我是花钱咨询的

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齐红老师 解答 2022-09-08 17:47

每个月都给您注明了6、7、8很清楚了如每个月租金1万,都确认1万的

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6借:管理费用,贷:预付账款,7借管理费用,预付账款,贷银行存款,8月收到发票,借管理费用,应交税金-应交增值税(进项税额),贷:预付账款
2022-09-08
您好 借:管理费用-租金 不含可抵扣进项税额 贷:其他应付款-暂估其他应付款 收到发票 借:其他应付款-暂估其他应付款 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:其他应付款
2021-12-04
你好,同学。 借,管理费用 贷,其他应付款 借,其他应付款 贷,银行存款
2022-01-05
你好,5月份有没有计入成本费用?
2023-06-12
借:管理费用 贷:应付账款
2022-07-10
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