收入是那个公司发生的?
有A B两家公司 费用发票开给了A付款的时候是A和B一起付款了的! 这种情况A和B如何入账?
我们有两家公司,然后A公司是母公司,B公司的子公司,A公司也是B公司的股东,当时由于B公司未及时去银行开户,所以B公司产生的费用都是由A公司垫付先,主要是A公司和B公司的都是同一个领导,所以当时B公司产生的费用以及付款申请单,都是只写一张给领导签名之后才付款,那么请问这种付款申请单原件 应该给B公司做账吧?那需要再复印一份给A公司做账留底用不?A和B公司都是独立核算
老师好,请问一下我们公司有A和B两家公司,A公司用于收款了,A公司当时消耗的费用有两个月用B公司支付了,合同和发票都是B公司。请问这种情况如何处理呢?
老师,请问一下,有两家公司A和B,A有些钱通过B公司收款,然后A再开票给B ,把B公司的钱都转到A账上,B公司什么都没有,只有收入和A开过来的成本,A和B的合同要怎么写好
老师,我们有两个公司a和b,有个客户打款打到b公司了,b公司的账号又是a在用,这种情况我要怎么做账啊
老师好,我这新公司,提示风险了,要不要继续报
之前交过税的增值税的货物,退货后,向税务局申请退税,后收到退税。以上怎样做分录
老师,是给哪家打款,哪家给开票吗
根据《财政部 国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》(财税[2009]9号)第二条第一款第二项的规定: 小规模纳税人(除其他个人外,下同)销售自己使用过的固定资产和旧货,减按2%征收率征收增值税。 小规模纳税人销售自己使用过的除固定资产以外的物品,应按3%征收率征收增值税 这个的意思是小规模纳税人自己使用过的固定资产1%税率可以处置吗
一般纳税人 收到 普通发票 怎么做账? 好比收到费用发票,价是100,税是13 借:管理费用113 贷:其他应付款 113 价税合计 对吗?
住宿费专票可能抵扣?
3月底按照正常税率计提各项增值税附加税,4月初实际扣款时,税收减免减半收取的,这时候会计分录怎么做?
老师,之前公司没有人买社保,我就申报了法人的个税。零申报。 现在公司有员工买社保了,法人名下有很多家公司,法人在其他公司买了社保,那么这家公司已经有员工买了社保还需要再申报法人的吗? 还是直接申报员工就可以?
老师你好,我们公司是一般纳税人,3月份开了300万的发票,然后我们没有进项票回来,能不能挪到下个月来抵扣?
公司为员工购买公积金,公积金购买标准有哪些,流程是什么