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老师你好,我12月份收到了一张发票但是发现章盖成了财务专用章,已经退回了,1月份才开新的,那我现在做12月的账可以入账嘛,因为她属于12月

2023-01-08 12:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-08 12:58

1月份当月有没有作废

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快账用户3291 追问 2023-01-08 12:59

1月当月对方已作废并且重开

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齐红老师 解答 2023-01-08 13:00

那不需要做账,同学

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快账用户3291 追问 2023-01-08 13:01

但是合同是12月的,所以我这次做账想问问能不能做在12月里,做在费用里,然后贷:应付账款

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快账用户3291 追问 2023-01-08 13:02

那我1月收到发票之后怎么才能让他变成2022年的费用去抵扣利润呢老师

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齐红老师 解答 2023-01-08 13:14

也可以的,同学,是12月份的费用,没问题

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快账用户3291 追问 2023-01-08 13:14

那我1月拿到发票之后直接塞在12月嘛?开票日期显示1月

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齐红老师 解答 2023-01-08 13:15

同学是可以的,没有问题

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快账用户3291 追问 2023-01-08 13:16

那需要用到以前年度损益调整这个科目嘛

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齐红老师 解答 2023-01-08 13:22

不用到这本来就是12月份的费用

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快账用户3291 追问 2023-01-08 13:23

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-01-08 13:28

不用客气祝你生活愉快

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1月份当月有没有作废
2023-01-08
你好;   你的发票和你 做账的金额 是一致的吗   
2023-01-12
你好,剩余的那些发票退回的,你暂姑一月份发票到了之后,你在红冲暂估再做发票的。
2023-01-08
你好 这个月红冲然后用正确的做 不影响的
2021-03-26
 你好  你已经认证了吗 ?认证了才需要申报。 如果你要退的话 你认证了可以不用退的。 你就开红字信息表    做转出分录 。然后等着销售方开红字发票 在开红字发票处理 。  
2020-12-10
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