你好,如果你是按期正常交税的话,应该填写277.51。
一般纳税人在填写主表 税款缴纳其中的25期初未缴税额 27本期已缴税额 30行本期缴纳上期应纳税额 32行期末缴税额 34行本期应补税额 老师能给举个时间点的例子?有点绕
请问一下增值税申报表25行(期初未缴税额)是不是要在30行(本期缴纳上期应纳税额)填一下啊?
老师30行里本期缴纳上期应纳税额是填写25行期初未缴纳税额277.51吗?
增值税申报表主表30栏本期缴纳上期应纳税额等于25栏期初未缴税额(多缴为负数)是这样的吗?
老师,报增值税时,保存一般纳税人表是,提示您当前存在期初未缴税额,请核实是否填写第30栏本期缴纳上期应纳税额,这个30栏本期缴纳上期应纳税额怎么填呢?
公司就单独把车租赁给其他公司使用,开发票怎么开明细
4月份逾期未申报,属于个体零申报
老师请问一下,企业所得税年度申报广告费怎么不显示账载金额和税收金额?只看到了调增金额?
老师好 内账是假账吗
所得税是按利润总额还是按营业利润算?
公司年收入不到5000万,客户要来审厂领导说要再编个财务报表做个一个亿的收入,百分之15左右,请问下税金及附加这个金额我应该怎么填,外账那边做的年累计才7万,税负率百分之三左右
老师请问下我们公司的挖机去改田人工和机器是公司,油是对方出,我们应该怎样开票?
中级可以带计算器吗?
公司买了一部手机,用于职工福利,设置了服务期限3年,该名员工到了第二年离职了,账务如何处理
福利费的进项税额不可以抵扣吧
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谢谢老师,明白了
就是金税盘维护费一次可扣多几个280吗?因为好几年的维护费都没扣?
你好,你看一下你当地有没有限额,如果没有限额的可以。
老师,我填了1400进去,纳税时上面显示这些,我选确定吗,还是
减免明细表、附表四主表都要填写。
老师,是选择财税(2012)15号吗?然后填写的位置是这样的不?您看下图
你好对的,是的,是这么做的
谢谢老师,那我表五里第2行和3行里要填写1400吗?您看下图
你好,附加税里面不填写的你的第一列缴纳的增值税,这个已经是减去了1400之后的。
好的,非常感谢老师耐心的回答
不用客气,周末愉快
通过不了,应该会有限额
你好,你的主表23行里面填写的1400吗?
对啊,我连抵扣5年的
那你周一的时候问一下你税务局
好的,谢谢老师,只能一年一年扣,申报成功,都忘了今天是星期日,担误了些您时间,祝您周末愉快
不用客气,周末愉快。