你好,你按外账上的比例直接套就好了。
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我还需要做什么其他的吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?请老师指点迷津
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我还需要做什么其他的吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我做的会计分录可以吗?需要改吗?应该写待认证进项税额吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我做的会计分录可以吗?需要改吗?应该写待认证进项税额吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我做的会计分录可以吗?需要改吗?改的话怎么写合适?应该写待认证进项税额吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
老师,我们公司请外部人做ISO,交通费未列入合同,那交通费是不是不能税前扣除
老师个税APP申报个税,点简易申报,怎么收入为0呢,其实是在公司申报个税的有工资的。按收入为0申报,没问题吧。以前自动跳出收入,现在都为0。是不是要标准申报
老师,资格审查有三条,其中:存在控股关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。表评审标准为不得存在,有两家投标单位把这三条写了承诺并盖了章,有一家单位三条都没写承诺,这个算是不符合审查条件吗?
老师好~咨询一下 空调改造费 一般计入什么科目?
老师,就是我上记账公司做会计助理,但是基本每天工作都是开票,然后代我的这个姑娘也不把其他的工作给我,我感觉特没意思。怎么和他们沟通一下合适,我不想总开票。我来就是来学习,但是他的意思是让我慢慢学,怕我学习几个月,学会了就走。我应该怎么做。让他们好好教我。还有这些实操经验,我怎么可以学到。 助理的工作就是这样的。 你可以要求多做点工作
固定资产清理怎么做分录
老板和客户谈的未税收入10万,我确认收入时是按10要确认,还是按88495.58元来确认收入(10万/1.13)
车间管理员因A产品出差的差旅费,是直接计入生产成本_A产品,还是计入制造费用,在结转到生产成本-A产品
老师您好,请问电子税务局红冲发票需要怎么操作?我们是销售方,购买方已经认证了。
公司购买车,及税费保险怎么做分录
但是我们有部分是没做收入的,也是直接套吗?实际上税金及附加应该是算哪些呀?
你好,没有做收入,就自然没有税金及附加,所以是可以套的。
直接按外账的税金及附加,还是要按税金及附加占收入的比例
您好,是按占收入的比例
好的,应交税费按实际外账的,还是说也得按比例
您好,也按比例来就好了
好的,那我的营业成本假如500万,供应商都是月结30天,应付账款多少合适呀
您好,如果30天,一般不会超过50%
应付账款只有250万元吗
您好,差不多了,是可以的