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老师,你好,12月购买电脑,钱已经支付了,也开始使用了,就是发票对方还没有给我们,大概一月份才给这个怎么做账

2023-01-07 10:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-07 10:59

你好,借:预付账款 贷:银行存款 等发票到了计入固定资产

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快账用户8851 追问 2023-01-07 11:04

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2023-01-07 11:04

不客气,祝你一切顺利欧

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相关问题讨论
你好,借:预付账款 贷:银行存款 等发票到了计入固定资产
2023-01-07
您好 按照权责发生制原则,是要在8月份登记这笔费用的,做费用暂估分录,等9月份实际取得发票后,再红冲暂估分录,再根据发票金额重新编制一遍分录。
2020-09-11
同学你好,我是晓博老师
2022-01-04
例如,巡检车总价为 10 万元,已支付 5 万元: 到货验收时: 借:固定资产 - 巡检车 100000 元 贷:银行存款 50000 元 贷:应付账款 50000 元 支付剩余 5 万元时: 借:应付账款 50000 元 贷:银行存款 50000 元
2024-08-05
同学你好 这个开的发票先不做哦
2025-01-02
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