这个税费不能入账,不可以税前扣除
老师,您好。我们租了香港公司一个厂房,代扣代缴了增值税,我们现在要抵扣这个增值税,如图这个代扣代缴税收缴款凭证应该怎么填写的?疑问如下 纳税人编码是写我们公司还是对方公司? 纳税人类型什么?是写我们公司还是对方公司? 纳税人地址是写我们公司还是对方公司? 计税金额、扣除额、实缴金额这三个都是写完税证明上的金额吗?
老师,你好。收到个人开的收据要给对方申报个人所得税吗?每个月房东会给我们开水电费的收据,因为我们办公室小,所以水电费的金额都不超500元的,只开收据给我们,这个费用我们可以税前扣除吗?是否需要给对方申报个人所得税呢?
老师你好,我们公司向个人租房 但是对方不配合开发票,并且在我们出税费的情况下,这种情况,我们可以直接用合同和付款凭证入账,年底纳税调增吗
老师我问一下,科技局让我们转让专利,然后开普票给对方公司。然后对方给我们费用。这样的话可行吗。这两个公司都不需要交税是嘛
老师,你好,我想问下我们公司跟对方租宿舍,然后对方的税费都是我们承担的,我们自己申报缴纳,这个完税凭证都是对方名称,这个税费能入账吗?可以税前扣除吗?
你好,老师,公司借个人的钱转到公户上需要开个收据吗
请问是累计吗,请看下图,谢谢
您好,加油卡发票能税前扣除吗?
请问当月资产负债表跟科目余额表 预付账款 应付账款 其他应收款等科目数据不一致 正常吗
25年中级会计小然老师有讲课吗?哪科,什么时候开始
老师、现在变更企业法人、经营地址、股东、信息在网上办理平台都需要上传什么协议那、最后需要谁签名那,我们是企业
首次缴纳医保多久可以报销
上个月原单位社保减员失业险没减成功,其余工伤养老医疗上个月底都做减员申报了,这个月可以在新单位增加除了失业以外的其他险种吗?
国际货代公司,我们之前给客户开发票都是国际货物运输代理费,包含出口货物的海运费港杂费电放费报关费等等。 现在有一个客户因为要办理首次退税,要求电放费开电放费发票,是不是开代理电放费就行?代理电放费税率多少? 港杂费是开代理港杂费还是港杂费,税率都是6%吗
老师应交增值税未交增值税应该填在这个明细表的哪一栏呀?
为什么呢,老师,这个应该怎么操作呢,这个等于签订合同的时候包含税费的不可以吗?
这个税费是应该由出租方承担的呀
如果我们同意我们承担了,这个开的税费票我们也不可以用吗?这个是正常交易的也不可以税前抵扣吗?
可以计入营业外支出,但是不能税前扣除
老师,那应该怎么做才能税前扣除呢,把税金和租金合并开租赁发票吗?
是的,就是把税金和租金合并开租赁发票
那这样不是一个循环吗?个人所得税和房产税还是要把税金这部分再多交些税
肯定要多交税呀,没法子了
好吧,为什么不能税前扣除呢,就应该这个税票是对方抬头不是我们抬头,所以无法扣除吗?但这个不是真实的业务支出吗?
都说了呀,是由出租方承担的税费呀
好的,老师,知道了,就是不应该我们承担,哪怕有合同约定
是的,就是那个意思的哈