让对方给你发一个电子版的,你下载开具
老师你好,请当月开出的红字发票信息表有误,直接在税务系统上删除对应的信息就可以了吗?税务系统上有两条信息,一个是没有红字发票信息表编号的,另一个是有编号的,这两个都要删除吗?(对方未开红字发票)
对方开具信息表我这边开票系统查询不到开不了红字发票,什么原因导致的?
老师,请问购方开具的红字信息表编号在我方系统中可查询到的信息表编号不一致是什么原因
老师请问,对方开来的这个信息表里面没有编号,所以我在开票系统里开不出来负数发票,开票显示解析失败,是不是就是因为他们开的这个表没有红字发票信息编号?
购买方开了红字信息表,发了个编号给我,我为什么在税控系统里查不到
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?