这个就是系统的问题了哈,请联系12366处理
老师,我给对方开具红字信息表后,对方还没有收到,是不是开票系统也能查到?可以开具红字发票么?
你好,对方开具了红字信息表,我这边显示查证未通过,是什么原因,我可以直接开具红字发票吗
对方开具信息表我这边开票系统查询不到开不了红字发票,什么原因导致的?
老师你好!我们上个月开具的红字信息表开错了,导致对方开具的红字发票也错了,对方因为申报不了,税局让作废红字发票,对方发票作废我们这边红字信息表还需要申请作废吗?
老师,请问购方开具的红字信息表编号在我方系统中可查询到的信息表编号不一致是什么原因
平时的增值税所属期几月就做几月的,
3月所属期都填留底抵欠金额了,所以留底就不是100了呀,所以分录应该做3月吧
不是这样的,老师,是1月所属期欠税802月所属期留底100.,然后3月做了留底抵欠,(4月申报的)那分录就应该做3月吧
现金流量表中出现差额,这是什么原因
听不懂老师,4月不就申报的是所属期3月的账吗,账做完才能申报啊
本月已申报季度房产税,从价征收,3月份开了一张租赁费发票,1万元(含税价,租凭面积50平方米,要増加申报从租房产税吗?这税怎么算?
对啊,我增值税也是3月所属期做账(4月申报啊)然后4月交税啊,那这个留底抵扣也是一样的啊,留底税欠分录做3月(4月申报啊)
老师,这几个要怎么报呀
老师,请问企业外购玉米芯粉后销售,是免增值税的么?是的话免税性质代码填什么?谢谢!
老师,是1月所属期欠税(2月申报),2月所属期有留底(3月申报),然后3月办理了留底抵欠款,那留底抵欠的分录就应该做3月所属期啊,留底抵欠金额也应该填到3月所属期报表啊(4月申报),不对吗?你怎么说分录做4月啊
我们开的红字发票要给对方吗?
是的,不然对方做账就没依据哈
还是我们把做账联留着,其它两联给他们?
是的,就是那样操作的哈
那我这边收到红字发票怎么处理?
原分录冲销收到的蓝字发票分录