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小规模,老师,我们一般一边进货一边卖材料。比如我1-3月卖材料的收入,但是没有成本票,我可以在3 月底的时候统计1-3月的卖出去的材料,然后暂估结转成本。然后跟供应商4月把票开过来的时候在结转暂估吗?

2023-01-06 14:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-06 14:41

可以的,可以这么做的。

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快账用户5687 追问 2023-01-06 14:43

老师,没有强制说就是每个月都要暂估。一个季度暂估一次也是可以的是吗?那我暂估的时候需要什么凭证吗?

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齐红老师 解答 2023-01-06 14:43

对的,是的,但是你最好不要出现你的利润表营业收入小于成本的情况。

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快账用户5687 追问 2023-01-06 14:44

嗯嗯,好的。那老师,暂估的分录需要凭证吗?补一个入库单吗?还是不需要凭证?

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齐红老师 解答 2023-01-06 14:45

你好,你暂姑需要做凭证的。

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快账用户5687 追问 2023-01-06 14:47

那凭证后面需要放什么材料吗?

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齐红老师 解答 2023-01-06 14:49

可以没有原始凭证,你自己摘要里面写。

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快账用户5687 追问 2023-01-06 14:50

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-01-06 14:51

不用客气,工作愉快。

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可以的,可以这么做的。
2023-01-06
你好!操作是可以,但是本身不规范。
2020-12-22
您好 可以按您说的这样账务处理
2022-07-13
1,可以的 2,可以这样处理,没问题的
2022-07-20
您好,不需要剔除,红字冲回暂估分录,按发票金额重新结转成本
2021-12-03
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