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老师,这个月要缴纳企业所得税123790.93,原因是去年用了固定资产500万一次性折旧政策,所以今年开始调增,但是利润表上显示的是负数123790.93,这样对吗?账上做的分录是 借:递延所得税负债 贷:所得税费用

老师,这个月要缴纳企业所得税123790.93,原因是去年用了固定资产500万一次性折旧政策,所以今年开始调增,但是利润表上显示的是负数123790.93,这样对吗?账上做的分录是 借:递延所得税负债  贷:所得税费用
2023-01-06 11:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-06 11:28

可以的,可以这么做的。

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快账用户1572 追问 2023-01-06 11:29

郭老师,所以利润表上那个显示的企业所得税-123790.93,是负数是没问题的对吗

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齐红老师 解答 2023-01-06 11:32

你好,没有关系的,可以的。

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可以的,可以这么做的。
2023-01-06
您好,这个是需要填到里面的
2023-01-12
同学你好 对的 年底之前调整
2022-12-21
学员你好,是机器设备的话可以按10年分
2023-01-07
你好 你这个当时是做到递延所得税负债了? 这个默认是做到递延所得税资产资产的,你看一下是不是放错科目了 你后面的理解是正确的
2022-12-22
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