学员你好,分录如下 借*原材料100000应交税费-增值税-进项税额13000贷*银行存款113000
3月8日,A材料运抵企业并验收入库,取得的增值税专用发票上注明的原材料货款为 100 000元,增值税税额为13 000元,发票等结算凭证已经收到,货款已通过银行转账支付。 3月15日,收到银行转来的托收承付结算凭证以及发票,发票注明购进B材料一批,买价为200000元,增值税税额为26000元,经审核无误当日承付。3月20日,收到仓库转来的收料单,B材料运到并验收入库。 C材料采用委托收款方式结算,3月29日运抵企业并验收入库,至月末相关单据尚未到达,合同中的价值为30000元。4月2日,账单到达,增值税专用发票上记载的货款为31 000元,增值税税额为4030元,对方代垫保险费2000元,款项通过银行存款付。 请为海达公司做采购原材料的会计处理。
71)有快公司力国信的一般纳税人实成本庆精费,3月1日与华选作业签订质材料购进协设,分别采用不同的方式购进A、B、C三种原材料。3月8日,A材料运抵企业并验收入库,取得的增值税专用发票上注明的原材料货款为100000元,增值税税额为13000元,发票等结算凭证已经收到,货款已通过银行转账支付。3月15日,收到银行转来的托收承付结算凭证以及发票,发票注明购进B材料一批,买价为200000元,增值税税额为26000元,经审核无误当日承付。3月20日,收到仓库转来的收料单,B材料运到并验收入库。C材料采用委托收款方式结算,3月29日运到并验收入库,至月末相关单据尚未到达,合同中的价值为30000元。4月2日,账单到达,增值税专用发票上2载的货款为31000元,增值税税额为4030元,对代垫保险费2000元,款项通过银行存款付讫。请为海达公司作出采购原材料的会计处理。2)海达公司9月份仓库发出包装物的实际成本为40元,该包装物单独计价,出售收入为4800元,税额为624元收到转账古要存入银行。请为该
71)有快公司力国信的一般纳税人实成本庆精费,3月1日与华选作业签订质材料购进协设,分别采用不同的方式购进A、B、C三种原材料。3月8日,A材料运抵企业并验收入库,取得的增值税专用发票上注明的原材料货款为100000元,增值税税额为13000元,发票等结算凭证已经收到,货款已通过银行转账支付。3月15日,收到银行转来的托收承付结算凭证以及发票,发票注明购进B材料一批,买价为200000元,增值税税额为26000元,经审核无误当日承付。3月20日,收到仓库转来的收料单,B材料运到并验收入库。C材料采用委托收款方式结算,3月29日运到并验收入库,至月末相关单据尚未到达,合同中的价值为30000元。4月2日,账单到达,增值税专用发票上2载的货款为31000元,增值税税额为4030元,对代垫保险费2000元,款项通过银行存款付讫。请为海达公司作出采购原材料的会计处理。2)海达公司9月份仓库发出包装物的实际成本为40元,该包装物单独计价,出售收入为4800元,税额为624元收到转账古要存入银行。请为该
发发费,发禁注利的进B材料一批,买价为200000力,唐德型机期为28000元,经审核无误当日承付。3月20日,收到仓库转来的收料单,B材料运到并验收入库C材料采用委托收款方式结算,3月29日运到并验收入库,至月末相关单据尚未到达,合同中的价值为30000元。4月2日,账单到达,增值税专用发票上记载的货款为31000元,增值税税额为4030元,对方代垫保险费2000元,款项通过银行存款付讫。请为海达公司作出采购原材料的会计处理。(2)海达公司9月份仓库发出包装物的实际成本为4000元,该包装物单独计价,出售收入为4800元,增值税税额为624元,收到转账支票存入银行。请为该公司作出相应的会计处理
有快公司力国信的一般纳税人实成本庆精费,3月1日与华选作业签订质材料购进协设,分别采用不同的方式购进A、B、C三种原材料。3月8日,A材料运抵企业并验收入库,取得的增值税专用发票上注明的原材料货款为100000元,增值税税额为13000元,发票等结算凭证已经收到,货款已通过银行转账支付。3月15日,收到银行转来的托收承付结算凭证以及发票,发票注明购进B材料一批,买价为200000元,增值税税额为26000元,经审核无误当日承付。3月20日,收到仓库转来的收料单,B材料运到并验收入库。C材料采用委托收款方式结算,3月29日运到并验收入库,至月末相关单据尚未到达,合同中的价值为30000元。4月2日,账单到达,增值税专用发票上2载的货款为31000元,增值税税额为4030元,对代垫保险费2000元,款项通过银行存款付讫。请为海达公司作出采购原材料的会记处理
每个月摊销的软件使用费的贷方科目为什么是入预付账款 而不是像房租费一样入 长期待摊费用?
实收资本没有到位,什么时候要缴足?
停车费开票税率怎么区分
老师你好,小规模纳税人季报时,有减免增值税税额,请问老师计提税金和缴纳税金,结转税金都该怎么做账呀
银行贷款需要提供报表,银行要求负债合计除以资产总额控制在60%,这个负债合计是流动负债和非流动负债合计吗?用资产负债表上负债合计除以资产合计??
老师。我想问问3月的应收账款应该是我做错了,但是不知道哪里有问题,麻烦帮我看看,谢谢
下午好!老师,我们公司老板朋友通过公司的账户走业务,他买商品从我们公司户里采购,也开进项票,卖货物的钱也走公司账户,都开销项发票,这个钱怎么取出来给他呢
出口问题,5份报关单一个境外收货人,可以开一张普通发票吗?
民非这边年报调增的话怎么做分录?
老师,减少资产总额的方法有哪些?