学员你好,成本可以先暂估结转,收到发票根据发票调整暂估入账额
请问建筑劳务公司上月给建筑公司开票200万,未收到款项,本月申报纳税需要暂估成本,比如发放人员工资200万,怎么做账?怎么结转成本?
老师,请问我公司的员工提供劳务,给对方公司开了票,怎么结转成本,需要我们公司的员工开劳务发票过来才能结转成本还是?
建筑劳务公司,上个月开了一百多万,结转成本是收到发票才能结转吗?要怎么结转的?
建筑劳务公司,我们给甲方开票确认收入,每个月都有劳务成本和其他成本,我们怎么结转成本?是发生多少成本结转多少?还有成本期初余额借方负数是不是转多了?怎么调整?
我们是建筑劳务公司 成本就是工人的工资,我们有很多项目,结转成本是有对应的收入才能结转成本吗
我们公司是机械租赁公司, 购买的装载机用于租赁,这个装载机在会计账务处理里面 资产卡片如何选择类别?
收款方式我公司付款方是中国工商银行写这里分录的话是 借财务费用手续费。 贷银行存款?
老师好, 老板买了四万多的茶做招待用,做哪个科目比较合理一些?一下子走招待费不行吧?谢谢老师
进项税额转出不应该是39万吗
老师你好,去年已开票已回款3万,由业务问题退了1万,也没红冲发票,发票是3万的一张发票,可以部分红冲吗,谢谢老师
这个是商业汇票,是9月到期,现在对的话,这个利率是啥意思,一次扣吗
老师,我公司是卖彩钢的一般纳税人,卖出一批12万的彩钢,对方要求我们公司开13个点的税票,说他给我们打款的话给我们打多少钱,我们才给他开13个点的税票
借记待处理财产损益939为什么是错的,不应该是对的吗
老师 我们生产果脯 遗留下很多糖浆 这个糖浆要怎么入库才准确 本来糖已经作为果脯辅料做成本核算了
小规模纳税人在月度或季度销售额未超过30万元时,享受免征增值税政策。在确认收入时,先正常计提增值税,月末或季末再将免征的增值税如何做账