同学,你好 是的,需要发票的
请问一下 我们支付专家讲课费2万元(税后) 已经在个税系统以支付劳务报酬的方式代扣代缴个人所得税3000多 。但是支出无法税前扣除,所以决定去税务局代开发票,这样又要交增值税,附加税,个人所得税,这样会不会造成专家重复纳税啊
老师,我是一家制造业,请人到我们公司来上课,给他支付课时费,需要他开发票吗?如果要开发票应该注意些什么?是否申报个税
老师,请教一个问题,我们单位是培训机构,讲课时有很多兼职老师,签的是劳务合同,每月代扣代缴个人所得税,但是发票回不来,老师们几乎没有配合的能给开回发票,我可不可以将这些老师转为临时工,签劳动合同,课时费按工资发放,这样税率也低,也不用发票,老师这样可以吗?
我们开推广会,请了个专家讲师讲课,费用3000元,合同约定,个税由我们公司承担。请问 1.专家是否需要向我们提供发票?开什么名目? 2.我们是否需要替他申报个税?以什么名义? 3.我们企业作为扣缴义务人却承担了个人所得税,是否可以企业所得税税前扣除? 4.专家不太愿意开发票。我们企业如何处理?
请了一个专家来讲课,需要支付课时费,一定需要他代开发票么?我个税系统给他报劳务缴税可以不代开么?偶尔请一次,不是月月来讲课,谢谢
留底抵欠是3月份办理的,然后4月份申报3月的所属期,那留底抵欠会计分录也应该在3月做吧,为什么要做到4月啊,老师
老师,福利费不是不用计提了吗?我看你给学员发的,怎么还需要计提啊
老师,留底抵欠填到3月所属期(4月申报),那会计分录是做到3月份吗,
当期计提的盈余公积什么时候结转
零基础小白想学代账实操经验
老师问一下年底做了几笔应付账款暂估,汇算清缴前未收到票,还需要在分录上红冲调账吗
老师问下工商年申报实缴金额的时间怎么填写?还有社保 医保信息 职工人数之类的从哪里导数据查询
老师,1月欠的税(2月申报),2月的留底正常申报(3月申报),然后3月申报完2月的税费办理留底抵欠,这个留底抵欠金额填到几月申报表,我看申报表附表2好像有个上期留底抵欠,是填到3月申报表吗(4月申报)
计提增值税会影响利润总额和净利润吗
变更法人的章程修正案怎么写?
我给他个税申报劳务报酬也不行,一定要代开发票是么?
同学,你好 要代开发票,并且申报个税
我能帮他去代开么
或者他自己网上能代开么
同学,你好 一般是可以的
我能帮他在网上代开么?怎么开
同学,你好 登陆自然人电子税务局,开具发票
我能登录他的系统么?
同学,你好 不可以的
他自己登录是吧,他这种可以开电子票么?专家肯定不可能为这个票的事情给我们跑来跑去
同学,你好 可以开具电子发票的
偶尔这么一次,他又不爱去开发票,可以系统里给他按工资报一次不?
如果实在他不配合
同学,你好 这不属于工资,这是劳务费
就算年终他个税要补税也和我们公司没关系了吧?
同学,你好 是的,没关系
他实在不开发票,我也没办法啊
同学,你好 那你不能税前扣除
老师,如果我和这个人签合同,是让他每个月过来一天,然后连上6个月,是不是他就不用去代开,我给他按工资薪金报税就行
同学,你好 这个也是劳务费,他不是你们公司正式员工,就需要按照劳务费申报