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老师,我们公司十二月份给一家公司开了发票,现在是一月了,现由于某种原因,要取消合作,开出去的发票怎么办呢?跨年了怎么冲红呢?这笔账要怎么做?

2023-01-05 17:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-05 17:23

对的,跨年做红冲就可以了,账就是原来的红字账,分录不变,就数字是红字

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快账用户4813 追问 2023-01-05 19:25

那开出去的发票金额要做12月要做收入吗?金额太大了,230万,影响太大了。1月分冲红反冲收入?

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齐红老师 解答 2023-01-05 19:28

对的同学是这样的

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快账用户4813 追问 2023-01-05 19:32

今年第一季度如果收入没达到230万,收入岂不是负数了?我都不敢做这笔账

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快账用户4813 追问 2023-01-05 19:33

没有其他办法了?

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齐红老师 解答 2023-01-05 21:23

同学是这样的,但这个事实这个

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对的,跨年做红冲就可以了,账就是原来的红字账,分录不变,就数字是红字
2023-01-05
你们出红字发票信息表,让对方开红字发票。
2022-04-08
如果金额不大,你公司是小规模企业,可以在2月份对方红冲发票时,做相反的分录,再根据对方开的新发票重新做账。
2022-03-17
你好,这个是需要把发票红冲了呢
2022-03-21
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