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这个销售原材料,借库存现金2046,贷其他业务收入2046,月底结转,借其他业务收入2046,贷本年利润2046,然后结转销售原材料成本,借本年利润1904,贷其他业务成本1904,但是结转完期末还是显示有其他业务成本的余额1904老师给看看这个成本哪里出错了

2023-01-05 15:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-05 15:39

你好,你的其他业务成本的发生额怎么做的?

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快账用户5985 追问 2023-01-05 15:42

其他业务收入是2笔,其他业务成本是一笔,就是月底结转的借本年利润1904贷其他业务成本1904

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齐红老师 解答 2023-01-05 15:45

不对其他业务成本发生额的时候怎么做的?借其他业务成本贷本年利润吗?

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齐红老师 解答 2023-01-05 15:45

借其他业务成本贷原材料吗?当时

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快账用户5985 追问 2023-01-05 15:47

不是,成本就做了一笔分录,就是月底结转借本年利润,贷其他业务成本

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齐红老师 解答 2023-01-05 15:48

那就不对,你都没有发生额,怎么会有结转的。

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快账用户5985 追问 2023-01-05 15:49

是不是之前还得做一笔分录,在结转,这样,借其他业务成本1904,贷原材菜小件1904,这是销售原材料,这样再做一笔对吗

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齐红老师 解答 2023-01-05 15:49

对的,是的,是这么做的,是这么理解的。

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快账用户5985 追问 2023-01-05 15:55

好的要不那个数找不出来,期末余额其他业务成本那有余额数,结账结不了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-01-05 15:58

不用客气,工作愉快。

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你好,你的其他业务成本的发生额怎么做的?
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你好,是的,您的分录是正确的
2020-08-17
同学你好 很高兴为你解答 1.请问销售和结转分录是否正确?【全部正确】 2.为什么结转完我的原材料最后是贷方余额?【按照实际出库金额结转】
2022-01-06
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