你好! 是的,你的理解很对 月末结转记入本年利润
老师,其他业务收入还需要直接结转成本吗? 比如 借:其他应收款—老板1000 贷:其他业务收入—手续费1000 这个结转的话直接是结转到本年利润去是吗,月底结转是吗
老师 期末 其他应付款-其他 贷方 1000元 想把这个科目去掉冲掉 直接结转 借:其他应收款 1000元 贷:营业在收入:1000元 这样写对吗?
老师 期末 其他应收款-其他 贷方 1000元 想把这个科目去掉冲掉 直接结转 借:其他应收款 1000元 贷:营业外收入:1000元 这样写对吗?
老师好,其他业务收入结转成本,这块,借 其他业务成本 贷方可以是费用吗
老师好,前期计入主营业务收入100万 ,并按月结转致本年利润了,现在需要调账至其他业务收入,是借:本年利润100,贷:其他业务收入100吗,然后再结转损益
开票开家具家具+沙发+茶几+岛台可以这样开吗?
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拍摄制作费开票大类可以是广播影视服务吗*拍摄制作费
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24年工资 资金25年1月到公司帐户 能不能补到24年计提
老师你好,请问公司在58平台上申请的对公账户认证,目前已经成功打款到公司账上,收款0.01,怎么做账,他是为了给什么备注码打的款,58平台应该是公司招聘用的,是用来红冲管理费用0.01吗?是这么理解吗?还是应该有营业外收入呀?
应收账款有1元余额,收不到了,怎么样消账?
谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢